您好 20年盈利,是按照20年末的净利润计提盈余公积
请问19年盈利,计提了盈余公积,20年盈利,是按照20年末的未分配利润期末数,再计提盈余公积吗?谢谢
老师:请问一下,公司从13年到20年未分配利润有150万,一直没有计提盈余公积,请问下,可以以未分配利润的累计数来计提盈余公积(10%)和任意盈余公积(5%)吗?分录:1、计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积 (10%)贷:盈余公积——法定盈余公积;2、结转时:借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积。
老师,请问计提当年法定盈余公积是否考虑年初未分配利润数,如果年初未分配利润贷方,当年利润表净利润数正数,年末未分配利润借方了,当年还计提法定盈余公积吗?如果年末多计提了法定盈余公积,下年如何调整冲回呢
老师,(1)请问我公司2021年6月份进行分红已经提取法定盈余公积,12月年结时再次提盈余公积,全年的盈余公积是年末未分配利润的10%,还是6月份盈余公积+年末计提盈余公积的10%。(2)另公司2021年6月份进行分红已经提取法定盈余公积100万元,8月同一控制下股权收购,冲销了100万元的法定盈余公积,年末计提盈余公积的时候是按照年末未分配利润的10%吗?
20年计提了盈余公积借 :利润分配–提取法定盈余公积 贷盈余公积–法定盈余公积 可是年末为结转。借;利润分配——未分配利润,贷;利润分配——提取法定盈余公积 这个22年 怎么补
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
19年计提错了,用改吗?是按照未分配利润期末数计提的 20年可以不用计提吗?
您现在单位分配过利润吗
没有分配过
那您现在盈余公积金额是未分配利润的10%吗
19年的是未分配利润的10%
那今年还是这样的计算就好了
是未分配利润的期末数的10%?
是的 没有分配过利润的话 应该是未分配利润的期末数的10%