你好,如果是借款,就写借款,借款没有个税

你好 之前最早的股东在验资的时候给公司打款注册资本1250元,后来就转走了 账上记录的其他应收款, 现在的股东把公司收购了 账上也还有1250万的其他应收款 想要冲掉这个应收款 是不是应该现在的股东按照股份分摊 往公司打款呢 需要签什么代还款协议什么的吗?还是应该怎么冲掉这个其他应收款 因为之前的股东已经找不到人啦 所以不能走正常的程序(让之前的股东把款打进公司,现在的股东再把钱打给之前的股东),能把这笔钱做坏账准备吗?是不是要交税? 还有什么别的办法吗?这个月底就要把1250万冲完
老板让转款到股东卡上30万,我备注什么字比较好,即想做账好做,还要回避分红交个税
公司注册资本是100万认缴,只交了10万,上个月交了90万剩下的,老板个人转户转到对公账户的,备注投资款。做了相应的会计分录 借:银行贷款 贷:实收资本。那这样做了之后,还需要做什么手续吗?因为我在企查查上查我们公司名字,里面工商信息那里,实缴资本还是10万啊?没有变成100万。
请问老师,我公司注册资本200万,五个股东:甲认缴120万(外加5%干股),乙认缴20万(未实缴)占比10%,其他股东认缴20万占比10%(已经实缴完毕)。现在做股权变更,由乙代持其他三个股东的股份,其他三位股东未来只享受分红权,并且股份要缩减到5%.请问, 1.账务上这三个股东的实收资本需要怎么处理,代持股东这边怎么处理,因为代持股东还没有实缴? 2.股权变更前需要准备哪些资料?这三位股东需要签代持协议还是转让协议,税务局才能变更?(至前所有股东已经在工商税务登记备案了)
老师,你好,我们是4S店,向厂商购买汽车,购进时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进项)13 贷:应付账款113,到第二个月,厂商那让我们开红字信息表,对方开红字发票,比如2万,这2万实际是退回给我们的折让,到时会把这2万返到我们账上,这个账务怎么处理呢,增值税需要转出相对应的进项吗,收到2万又该如何做账呢
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?