您好,借银行存款,借营业费用(红字)应交税费应交增值税(红字)
老师,请问单位车辆是9月份交的保费,在12月份卖出车辆,保险公司退回了2090.94的保费,并开具了2090的红字发票给我,这样我怎么做分录呢? 借:管理费用-保险费(负数) 借:应交税费-进项税(负数) 贷:银行存款(负数) 对吗?老师,请指教。
老师,我们公司的车辆买保险,当时是借营业费用-车辆费用,应交税金—增值税(进项)贷银行存款。这个钱付错了,退回如何处理,怎样做分录
老师,问下我们公司账户买了一辆电车324900 开了票进来 借固定资产 应交增值税-进项 贷银行存款,下个月计提,这个计提几年。然后保险是不是借:管理费用-保险费 应交增值税-进项 贷:银行存款
老师好,我们公司卖旧车,怎么做账务处理呀,已经收到对方付给我们的车款了,我们购买这台车的账务处理是,借:管理费用~车辆使用费 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
第二点答案为什么是恰当的?组成部分重要性应该用集团项目组确定的500万,而不是组成部分注册会计师确定的400万呀。答案应当是不正确的。
老师好 个体工商户每月申报个税 是在自然人电子税务局吗 能发下步骤吗 自己找不到 多谢您
我公司用的金蝶kis专业版,现在要建期初数据 ,公司有一个进销存的系统,那我现在要在金蝶就录存货的数据,请问这个数据在哪里录,
我们公司车辆折旧完,净值还有14000,然后卖了10000万,这个要报营业外收入吗
第三点,不恰当原理是什么?
老师,补申报补交以前年度的房产税,又有滞纳金。这个怎么做分录啊?
老师,采购煤的时候我公司出了运费 销售煤的时候,买方出了运费,那我们公司开回来的进项专票运费票可以抵扣销项税额嘛
老师,麻烦问一下,其他货币资金的明细账要登什么账本呢?
老师,我想咨询一下公司资产在2024年末超过5000万之后,如果在25年第一季度资产又不够5000万了,还能继续享受小微企业的优惠政策吗
外贸出口企业全部为出口业务:有退税的商品,还有出口视同内销征税的商品(禁止出口,出口不退税,特殊商品标识为1),请问公司办公用的电费、物业费发票为专票和职工高铁票的进项税额是否可以抵扣?我的意思进项税是用于视同内销商品的销项税抵扣