您好,借银行存款,借营业费用(红字)应交税费应交增值税(红字)
老师,请问单位车辆是9月份交的保费,在12月份卖出车辆,保险公司退回了2090.94的保费,并开具了2090的红字发票给我,这样我怎么做分录呢? 借:管理费用-保险费(负数) 借:应交税费-进项税(负数) 贷:银行存款(负数) 对吗?老师,请指教。
老师,我们公司的车辆买保险,当时是借营业费用-车辆费用,应交税金—增值税(进项)贷银行存款。这个钱付错了,退回如何处理,怎样做分录
老师,问下我们公司账户买了一辆电车324900 开了票进来 借固定资产 应交增值税-进项 贷银行存款,下个月计提,这个计提几年。然后保险是不是借:管理费用-保险费 应交增值税-进项 贷:银行存款
老师好,我们公司卖旧车,怎么做账务处理呀,已经收到对方付给我们的车款了,我们购买这台车的账务处理是,借:管理费用~车辆使用费 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
办理有限责任公司的营业执照都需要提供哪几个人的身份证?
我们收到了注册资本,但是营业账簿印花税是按年申报的,那我现在需要申报印花税吗
如果实际结算金额小于应收账款金额,会计怎么处理剩余应收账款
老师你好 我们是小规模纳税人 由于二季度接近30万的发票开错了 现在在三季度要红冲 重新开具 如果重新开 是不是不影响那个我们享受30万免征增值税的优惠政策 我这边只要1-9月累计不超过90万就行 是不是
老师,超市买的购物卡送员工和客户,超市给开的预付卡发票,后期消费小票肯定收不回来,这个应该怎么做账?
老师您好,我家是童装生产企业,在生产过程中,缝纫环节是外放给加工厂做,然后回来进入后整环节质检烫熨包装最后成品入库,现在有一个问题就是质检工人在质检过程中如果产生剪线毛工序,这个要给加工厂扣款,我们一般是给工人剪线毛0.1元/件或者0.2元每件,扣加工厂的话也是有时按照0.2元/件,甚至0.3元/件,总之就是价格不固定,那么我们财务在做账的时候必须要把单子一一对应起来吗?就是补给工人多少钱冲减工资,余下多扣的钱算作营业外收入,如果这样做的话,会导致财务的工作量非常大,我可不可以把加工厂这部分扣款全部冲减工资,或者全部算作营业外收入
23-24年收到汽车油票40万发票,之前会计一直挂着欠款,其实老板私下已经付过了,现在可以调账,冲老板往来吗,需要什么附件资料吗
个人出租房租代开的房租发票,涉及代扣个税吗?
已经有余额的一级科目能再设置二级科目吗
如果年底。销项8,进项9。那么年底结转分录是不是,借:销项8 借:转出未交增值税1 贷:进项9