您好,您的标准使用年限是几年?或者是可以跑多少公里?
老师,我们公司的车辆买保险,当时是借营业费用-车辆费用,应交税金—增值税(进项)贷银行存款。这个钱付错了,退回如何处理,怎样做分录
老师,问下我们公司账户买了一辆电车324900 开了票进来 借固定资产 应交增值税-进项 贷银行存款,下个月计提,这个计提几年。然后保险是不是借:管理费用-保险费 应交增值税-进项 贷:银行存款
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师,我们公司是购买方,上个月收到员工差旅酒店发票,因为税率错,那家酒店这个月进行了红冲,开了新的蓝字票,我当时做账是借管理费用,借应交增值税进项,贷银行存款,这个月红冲是不是,借管理费用负数,借应交增值税—进项转出负数,贷银行存款,然后在做蓝字借管理费用,借进项,贷银行存款,然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧,那我电子税务局勾选,是不是不用做什么
老师请教一下,总资产周转天数可以用各资产加权平均周转天数来计算,为什么总资产周转次数不可以加权平均
袋装大麦茶能放到办公用品里吗
委托加工业务,原材料直接从供应商运到加工厂,委托加工完成的产品直接从工厂交货给客户,企业内部还需要做入库出库单吗?
老师,公司人员购买混凝土井盖,开普票的话就不收税点,开专票的话就收10点开13点专票,我怎么对比才知道我们选择哪个呢?
一般纳税人,清包工,简易计税给甲方开3个点的专票。现在预交税款应该按照几个点交
你好老师 小规模纳税人我公司是超市交取暖费会计分录怎么做
股权转让个税依据未分配利润还是资产总额
初级会计师是初级会计吗
我们是一般纳税人,给甲方提供劳务,适用简易计税么,简易计税按3个点对吗
一般纳税人,提供劳务,简易计税。外地预交税款怎么预交
这个到不知道啊,
你好,你买车的时候没有合同吗?或者是车辆的说明书上都应该有
没辆电车使用年限不一样的吗?
你好,需要看公里数或者是电瓶的功率,是有差别的
2000-3000 每次380公里
你好,这样的话你算一下5到10年吧
3000/380 7.8年 算10年吧这样可以吧
您好,可以的,按10年算