您好,您的标准使用年限是几年?或者是可以跑多少公里?

老师,问下我们公司账户买了一辆电车324900 开了票进来 借固定资产 应交增值税-进项 贷银行存款,下个月计提,这个计提几年。然后保险是不是借:管理费用-保险费 应交增值税-进项 贷:银行存款
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师,我们公司是购买方,上个月收到员工差旅酒店发票,因为税率错,那家酒店这个月进行了红冲,开了新的蓝字票,我当时做账是借管理费用,借应交增值税进项,贷银行存款,这个月红冲是不是,借管理费用负数,借应交增值税—进项转出负数,贷银行存款,然后在做蓝字借管理费用,借进项,贷银行存款,然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧,那我电子税务局勾选,是不是不用做什么
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师 请教下 跨年冲销暂估 怎么做
老师,已计入成本费用的职工薪酬,是4—6,还是1—6月
老师 怎么学堂现在没有房地产的专题吗?搜到一些都显示下架了
老师,请问下季度30万内免征增值税的会计分录
生产型企业全部出口,一部分购进货物直接出口. 一部分加工产品再出口. 税应该怎么缴纳
怎么判断个体户要不要报自然人个税,怎么具体报流程
老师,单位有充电桩,给客户开具的电费发票缴纳印花税吗
老师,请问客运服务费要不要申报印花税的?
您好老师,药店零售,买进卖出的药品,要交印花税吗?
老师你好啊,我是事业单位的,我单位由之前的三个单位合并成一个单位,但是呢我们会计这里201 2020年到现在一直没有完整的殡葬,嗯,其中有一个单位的现金数从2020年到现在一直还那个现金数一直还在,就是把现金保留着下个月的审计到我单位来做离职审计请问我现在把现金存进去还可以吗?又或者说不行是违规的呢?那当时2019年的时候我们就是我们原来那个单位啊就用现金支付很多的材料款,这种情况是否可行?
这个到不知道啊,
你好,你买车的时候没有合同吗?或者是车辆的说明书上都应该有
没辆电车使用年限不一样的吗?
你好,需要看公里数或者是电瓶的功率,是有差别的
2000-3000 每次380公里
你好,这样的话你算一下5到10年吧
3000/380 7.8年 算10年吧这样可以吧
您好,可以的,按10年算