你好!你可以先计入预付账款。然后摊销。

老师,我们公司定工装,先给对方预付了50%,然后对方把全额发票都给开过来了,然后我再支付剩下的50%,那我这边前后分录怎么做?
老师,请问下支付服务费,合同约定对方先开票z,我们拿到发票后预付50%,剩下的50%于服务结束后只支付,对方开票金额是总共的金额,我这边的分录应该怎么做?
老师我想问下 我们是建筑安装业 我给对方开了700万发票,本来对方收到发票应该支付700万的预付款,但是他们现在一分钱没付,我这边怎么做账务处理?
请问我们给一家单位做抗体开发服务,按照合同对方先要付一部分款,我们要给对方开对应金额的发票,请问这个抗体开发技术服务费的发票怎么开具呢?发票数量是按开票金额占总金额的比例来鞋数量吗?
老师,我们公司采购一批货,我们支付的方式是,一部分现金支付,一部分公司自己的产品抵扣,但对方开票只给我们开实付金额的部分,不开产品抵扣的部分,导致发票和合同总金额不一致,请问这样可以么?我账务处理又该怎么做呢?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
那老师拿到发票已经怎么做呢?
你好!你也可以借预付账款—服务费 应交税费—应交增值税—进项税 贷银行存款 应付账款。
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。