你好 这个是可以的。 实际现在都是勾选了 一般是这样

老师,我们公司刚转为一般纳税人,涉及到未转为一般纳税人前的业务现在才收到进项发票,是增值税专用发票,那是不是不能用于抵扣?直接在发票认证综合平台不勾选就行吗?
公司在京东上购买了一些日用品开了专票,是不是不能抵扣认证啊?不能抵扣认证就在增值税发票综合服务平台的未勾选的地方一直摆着是吗?(强迫症看着有点不舒服…)但是这样的能入账职工福利吗?就是专票的总金额入账,就是不抵扣专票直接入账?还有茶叶、酒,这样的开具了专票,不是销售茶叶、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情况一样的,是这样的吗?谢谢老师
专票不能折不能划,是因为怕认证的时候过不去。但是现在专票认证都在在发票综合平台输入发票号码就直接认证了,那么是不是意味着专票有折损,划痕也不影响?
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
老师,您好,我想咨询个问题,就是比如员工买了日用品开了专票,但是这个专票也不用于报销,所以在增值税平台也不会勾选认证,这要就形成了滞留票,我是否可以勾选不认证,但是感觉电子税务局的不认证选项都不准确,只能选其他,这个原因我应该怎么写?比如:不符合规定,不能报销,不入账,这样可以不?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账