你好,这个要调整什么,
老师,请问我们六月份多记了一笔管理费用,现在9月,6月已经结账了,该怎么调整?可以用以前年度损益调整吗?
老师你好,本月有盘盈,批准后的分录是借:待处理资产损益 贷:管理费用—盘盈。在月底结转损益的时候,贷方的管理费用怎么结转?
上个月做管理费用盘盈记在贷方了,已经结转损益了,怎么调整
老师,您好,上个月的管理费用已经结转了,这个月发现有误,怎么调整
老师你好,我上个月应该做管理费用的做到了销售费用,上个月已经结转了损益了,这个月我怎么做调整,会计分录怎么做?
申请出口退税有不可跳过的疑点是:申报的发票无电子信息,应不予受理是什么意思?
企业购入的固定资产,低于500万的可以选择一次性扣除折旧。在本题中,固定资产是200万,会计上计提20万折旧,税法上可以一次性扣除,这个纳税调减不是应该是180万吗?怎么答案是380万?
老师你好,我想问一下,外出办事出租票怎么做账,报税的时候需要怎么填
请问老师,之前开了发票,现在业主不服那么多钱,不重新开发票行不行?有什么影响?
老师好,企业自己报关到拿到报关单,这中间企业自己具体是怎么操作的呢?
你好老师个体户经营超市付出去的慰问金1000元给员工的会计分录怎么做
老师,三方协议,如何开票才正规?
老师,是按照净利润还是按照未分配利润来进行分红呢,目前账上未分配利润过大
你好,老师,有一张费用专票,票面是227元,实际他报销179元,在填报增值税时要怎么操作?
使用权资产3年,但是当时系统错录10年,现终止,使用权资产清理挂账,但我现在发现之前少计提了折旧,我应该如何处理,
做本年利润结转的时候发现报表净利润数据和账面上不一致,请问怎么做分录调整呢,管理费用贷方
正确的分录应该是 借:原材料 借:管理费用-负数 但是我把管理费用做在贷方了
你好,用负数 冲销掉上月的分录,重新按正确做