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老师,麻烦请教一下质保金我这样做分录可以吗?如果借银行存款账就不平了,谢谢!

老师,麻烦请教一下质保金我这样做分录可以吗?如果借银行存款账就不平了,谢谢!
2021-01-21 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-21 18:59

你好,这个质保金你是否直接收了钱呢?还是是少付给了对方这部分钱?

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快账用户9914 追问 2021-01-21 19:06

少付给对方的,麻烦老师指点下,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-21 19:33

你好,借方应该用业务活动费用,贷方其他应付款没错

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你好,这个质保金你是否直接收了钱呢?还是是少付给了对方这部分钱?
2021-01-21
同学你好 不可以 要计提 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-12-16
银行回单是重要的原始凭证附件,就是凭证的附件处理
2019-08-17
可以借银行存款,贷应付帐款
2025-02-10
早上好啊,分开写,借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷: 银行存款1700 贷:应交税费-进项税转出100 贷: 应交税费-进项税100
2023-04-27
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