同学你好, 借:管理费用-工资 36200 管理费用-社保费 1980 管理费用-公积金 900 销售费用-工资 8900 销售费用-社保费 440 销售费用-公积金 200 贷:应付职工薪酬-工资 45100 应付职工薪酬-社保费 2420 应付职工薪酬-公积金 1100

老师,前面那个会计将社保局给的稳岗补贴帐做错了,分录 借:银行存款 10000 贷:管理费用—社保费用 10000 这个怎么调整?
这个怎么做分录,管理费用和社保费那块怎么做啊
交的社保管理费怎么做分录
平时支付社保费是这样做账的 借管理费用-社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 现在社保要求缓交 在这个分录的基础上怎么做?
老师,广州市不是有社保退费吗?收到的社保退费我写的分录是:借:银存 贷 管理费用-社保 但是这个管理费用负数了 我应该怎么做呢
税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
个人独资企业如何零申报
老师委托加工收回的小汽车用于分配股东要不要缴纳消费税
同一法人的企业互相进行交易往来时,是不是可以只交一份税呀
冲销上月多结转成本,怎么做分录 ?
老师,公司是代理商,购进某机器配有A和B两种配件,配件不一样价格不一样,配有配件A的机器价格是5万元,配有配件B的机器价格是5.3万元。由于配有配件A的机器已经销售完毕且供应商已经没有库存,但有客户要购买,现在跟别的有库存的代理商换配件,拿B配件跟其换配件A,不换机器,因为机器是一样的,对方只需要支付3000元差价给我们公司就行,但他们支付3000元我们能开发票给他们否?能开的话要开什么发票?
你好老师,我刚刚学习会计实操,在学习学堂实操课程时,老师说编制现金流量表是采用收付实现制,根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表。但是我百度这个问题的时候,大部分解答说不能只根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表,还要参考资产负债表和利润表编制现金流量表,请问具体应该听谁的。谢谢
老师,请问个人独资企业是不是就是个体工商户
老师,公司9月份购买了一台车,10月做凭证是长期待摊费用和累计折旧一起做分录吗?借、贷怎么写凭证?
老师,公司买了个做桶装水的店铺回来,支付了2万转让费,但是没有发票,如何入账?