你好,你单位的社保,是不做计提处理的吗? 现在社保要求缓交,缓交的是哪一部分?
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
平时支付社保费是这样做账的 借管理费用-社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 现在社保要求缓交 在这个分录的基础上怎么做?
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
个人私户转社保费进公户,这个钱记入其他应付款-代付社保费会计科目。当公司收到这笔钱时,会计分录为借:银行存款,贷:其他应付款-代付社保费。当公司用这笔钱来支付社保费时,会计分录为借:其他应付款-代付社保费,贷:现金或银行存款。 那还需要做一笔付社保费的业务分录吗?借:其他应收款-社保费 管理费用-社保费 贷:银行存款吗?
24年12月份的发票还可以作为报销凭证入账吗?
你好老师,金额是342916.28,每月不摊销金额是9525.45?
你好,老师,我们是饭店,羊肉还有好几个品种,分山羊肉,什么的,做账的时候我还需要细分一下吗?
老师早上好!小规模公司,销售给一般纳税人新鲜的原材料,一般纳税人可以做9个点的进项抵扣不
你好老师,下载的PDF发票怎样才能发送到对方163邮箱呢
财务预算委员会是做什么的?
老师好,公司的兼职人员年底给他发一次工资,用不用申报个税,该怎么申报,税率是怎样的呢?
为什么其他综合收益这里不是40*60%,如果是税的影响怎么没有做相关分录
公司租仓库,期限4个月,每月1000元,再额外支付押金1000元,收据怎么写?
你好,老师,我们是饭店,味精5,6个品牌,还不同规格,这个库存商品的科目我怎么设置
不做计提的 直接做支付的那一笔 缓交的是单位部分的生育保险
你好, 缓交的是单位部分的生育保险,那就不需要做管理费用的那部分就是了
好的 明白了 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。