你好,你单位的社保,是不做计提处理的吗? 现在社保要求缓交,缓交的是哪一部分?
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
平时支付社保费是这样做账的 借管理费用-社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 现在社保要求缓交 在这个分录的基础上怎么做?
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
个人私户转社保费进公户,这个钱记入其他应付款-代付社保费会计科目。当公司收到这笔钱时,会计分录为借:银行存款,贷:其他应付款-代付社保费。当公司用这笔钱来支付社保费时,会计分录为借:其他应付款-代付社保费,贷:现金或银行存款。 那还需要做一笔付社保费的业务分录吗?借:其他应收款-社保费 管理费用-社保费 贷:银行存款吗?
个人帮其他个人代开劳务费发票,那扣缴义务人申报个税是扣开票人还是取得劳务报酬人
老师!白酒企业销售10万元开多少进化发票合适啊?怎么计算开多少成本票来抵账啊
老师你好,集团人员到公司帮忙调试设备发生的住宿费和餐费,放招待费好还是放差旅费好
老师你好!我是做光伏新能源项目的,一直到现在还没利润,那要怎么查看公司
老师,房开企业精装房装修款计入开发成本—建筑安装工程—精装房工程款吗?还是计入基础设施科目
公司规定员工有200全勤,但是中途来应聘上班的员工要不要给他加上全勤呢?他不是从月初来的
老师,这是我在群里看到的,我公司今年4月份买的车,价款22万,发票还没有抵扣。6月份老板为了买车牌,把车过户到个人名下,开了一个普通发票,价款5000,税务系统里已经显示这张普票了,我这个月得怎么报税?老师,是不是月初正好报增值税就可以了,按5000报吗?
我想问的是主营业成本5401,我想把主营业务成本下面设两个明细……人工和材料,我怎么操作
银行承兑汇票一般打印做账打印几份?
老师公司代员工承担社保医保个人部分,这个个人部分计入福利费可以吗,企业所得税可以全额扣除吗
不做计提的 直接做支付的那一笔 缓交的是单位部分的生育保险
你好, 缓交的是单位部分的生育保险,那就不需要做管理费用的那部分就是了
好的 明白了 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。