学员您好: 1、为什么生产线进行负荷联合试车发生费用和收入计到待摊费用? 解答:这是整条生产线共同发生的收入和费用,所以应该由各组成分配分摊处理。 2、生产部门的固定资产折旧费入管理费用而不是制造费用呢? 解答:基于成本效益原则,修理费一般金额不大制造费用还需要再进行二次分配,所以可以一次性记入企业的管理费用。另外固定资产的损坏是一个长期的过程,如果计入制造费用由当前的产品来承担并不合理。

4.下列关于固定资产后续支出的会计处理中,正确的有( )。 A.固定资产的大修理费用,符合固定资产确认条件的部分,应予以资本化 B.固定资产的日常修理费用,金额较大时应采用预提或待摊方式 C.行政管理部门发生的固定资产修理费用应计入当期管理费用 D.企业生产车间(部门)发生的固定资产日常修理费用应计入管理费用 这题的D为什么是对的?为什么不能计入制造费用?
老师好!以下两道题不是很明白,1、为什么生产线进行负荷联合试车发生费用和收入计到待摊费用?2、生产部门的固定资产折旧费入管理费用而不是制造费用呢?
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:11.2020年7月31日,计提固定资产折旧,其中,生产车间固定资产折旧额为20000元,行政管理部门门固定资产折旧额为15000元。12.2020年7月31日,以生产工人工时为分配标准分配制造费用,将制造费用结转到A、B两种产品的“生产成本"账户。13.2020年7月31日,本月生产的A、B两种产品全部完工,验收入库,结转完工产品成本。(假设没有期初、期末在产品)会计分录怎么写
第九题丰华公司生产A、B两种产品。A产品2020年2月初生产成本余额为5510元,其中直接材料2250元,直接人工2760元,制造费用500元;B产品没有期初在产品。2020年2月,公司发生下列经济业务。(1)购入原材料一批,货款26000元、运杂费1500元,增值税专用发票上注明的增值税额为3380元,所有款项均以银行存款支付,材料已验收入库。(2)领用材料投入生产,价值21000元。其中,用于生产A产品16000元,用于生产B产品5000元。(3)计算分配职工工资。其中,生产A产品的工人工资46000元,生产B产品的工人工资24000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资20000元。(7)以银行存款支付管理部门负担的企业财产保险费580元。(8)计提固定资产折旧4000元。其中,生产车间计提折旧2600元,行政管理部门计提折旧1400元。(9)结转本月发生的制造费用按ab产品生产工人工资比例分配。就这个第九题
大风公司2020年7月生产A产品2000件,B产品500件,本月发生生产费用如下: (1)仓库共发出材料67 200元,用途如下: 用于生产A产品: 51 000元; 用于生产B产品: 10 000元; 车间一般性耗费: 4 900元; 公司行政管理部门耗用: 1 300元。 (2)分配结转本月工资费用15 200元,用途如下: A产品生产工人工资: 10 000元; B产品生产工人工资: 2000元; 车间管理人员工资: 800元; 公司行政管理人员工资: 2 400元。 (3)本月产品生产应付电费7 100元,按A、B产品的定额耗电量分摊。A、B产品的定 额耗电量分别为60 000度和11 000度。(电费在产品成本计算单中放到制造费用) (4)计提本月固定资产折旧10 000元,其中生产车间8 000元,公司行政管理部门2000元。 (5)以银行存款支付财产保险费,其中,生产车间700元,公司行政管理部门100元。 (6)按产品的生产工人工资比例分配本月制造费用。 (7)投产的A、B产品本月全部完工并验收人库。 要求: (1)根据上述经济业务编制会计分录。 (2)编制电费分配表(表1)、制造费用分配表(表2)和产品生产成本计算单 (3、4)。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗