学员您好: 1、为什么生产线进行负荷联合试车发生费用和收入计到待摊费用? 解答:这是整条生产线共同发生的收入和费用,所以应该由各组成分配分摊处理。 2、生产部门的固定资产折旧费入管理费用而不是制造费用呢? 解答:基于成本效益原则,修理费一般金额不大制造费用还需要再进行二次分配,所以可以一次性记入企业的管理费用。另外固定资产的损坏是一个长期的过程,如果计入制造费用由当前的产品来承担并不合理。
4.下列关于固定资产后续支出的会计处理中,正确的有( )。 A.固定资产的大修理费用,符合固定资产确认条件的部分,应予以资本化 B.固定资产的日常修理费用,金额较大时应采用预提或待摊方式 C.行政管理部门发生的固定资产修理费用应计入当期管理费用 D.企业生产车间(部门)发生的固定资产日常修理费用应计入管理费用 这题的D为什么是对的?为什么不能计入制造费用?
老师好!以下两道题不是很明白,1、为什么生产线进行负荷联合试车发生费用和收入计到待摊费用?2、生产部门的固定资产折旧费入管理费用而不是制造费用呢?
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:11.2020年7月31日,计提固定资产折旧,其中,生产车间固定资产折旧额为20000元,行政管理部门门固定资产折旧额为15000元。12.2020年7月31日,以生产工人工时为分配标准分配制造费用,将制造费用结转到A、B两种产品的“生产成本"账户。13.2020年7月31日,本月生产的A、B两种产品全部完工,验收入库,结转完工产品成本。(假设没有期初、期末在产品)会计分录怎么写
第九题丰华公司生产A、B两种产品。A产品2020年2月初生产成本余额为5510元,其中直接材料2250元,直接人工2760元,制造费用500元;B产品没有期初在产品。2020年2月,公司发生下列经济业务。(1)购入原材料一批,货款26000元、运杂费1500元,增值税专用发票上注明的增值税额为3380元,所有款项均以银行存款支付,材料已验收入库。(2)领用材料投入生产,价值21000元。其中,用于生产A产品16000元,用于生产B产品5000元。(3)计算分配职工工资。其中,生产A产品的工人工资46000元,生产B产品的工人工资24000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资20000元。(7)以银行存款支付管理部门负担的企业财产保险费580元。(8)计提固定资产折旧4000元。其中,生产车间计提折旧2600元,行政管理部门计提折旧1400元。(9)结转本月发生的制造费用按ab产品生产工人工资比例分配。就这个第九题
大风公司2020年7月生产A产品2000件,B产品500件,本月发生生产费用如下: (1)仓库共发出材料67 200元,用途如下: 用于生产A产品: 51 000元; 用于生产B产品: 10 000元; 车间一般性耗费: 4 900元; 公司行政管理部门耗用: 1 300元。 (2)分配结转本月工资费用15 200元,用途如下: A产品生产工人工资: 10 000元; B产品生产工人工资: 2000元; 车间管理人员工资: 800元; 公司行政管理人员工资: 2 400元。 (3)本月产品生产应付电费7 100元,按A、B产品的定额耗电量分摊。A、B产品的定 额耗电量分别为60 000度和11 000度。(电费在产品成本计算单中放到制造费用) (4)计提本月固定资产折旧10 000元,其中生产车间8 000元,公司行政管理部门2000元。 (5)以银行存款支付财产保险费,其中,生产车间700元,公司行政管理部门100元。 (6)按产品的生产工人工资比例分配本月制造费用。 (7)投产的A、B产品本月全部完工并验收人库。 要求: (1)根据上述经济业务编制会计分录。 (2)编制电费分配表(表1)、制造费用分配表(表2)和产品生产成本计算单 (3、4)。
老师好,发现一季度印花税少报1月份的买卖合同金额,现在报二季度的时候加上上季度少报的金额可以吧?如果不行的话该怎么做?
我应聘时发现企业普遍需求是编制,筹划,分析,报表附注,排查风险等,目前这些都不是我独挡一面的,我可以工编制报表,这些需求归类指向哪些知识点,学堂目前的课程,我以这些为学习放向的话,需要调整增进哪些课程。“年度预算、预算执行情况,成本核算和分析,税务筹划。编制财务制度,审内部审计。报表制作分析,财务报表。报表附注。编制收入、成本、费用等财务分析表。监控资金使用技能。税务申报年度审计工作。熟悉国家财政和税务法规,精准排查财务风险点,提供风险建议” 我情况24年取得初级,服务类企业全盘账会计做了半年,半年企业没有营收,只基本费用可以手动编报表,但是报表重分类还不会做,有时候资产负债表应收应付会出现负数。请老师给些相信指导,我很愿意结合老师建议调整
个体工商户的财务处理和报税有什么不同?
老师你好!本期增值税交10.6万元,之前有异地预交20万元,现在只抵扣5万元,本次需要交5.6万元,怎样记分录老师指导一下
老师,请问三月底计提结转了所得税费用,费用是不用缴纳吗
老师,提个问题,请回复
个人代开劳务发票500以下不用缴纳增值税和附加税,那选择税率那栏是选择免税还是1%
老师您好,我们公司把设备收益权转让给个人,个人给我们公户转款,然后设备产生收益由我们公司固定按月给返回客户,收益亏损盈利都公司承担,账务处理怎么做呢?
问一下老师们, 其他应收款和其他应付款两者有什么不同? 我理解能力差,请老师举例讲明白一点!先谢谢了
主播给我们代开发票,在我们公司做直播,可以开现代服务直播服务费或者文化服务直播服务费吗