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老师,支付了平台使用费,但是专票还没给开,怎么做账

2021-01-22 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-22 19:11

你好,可以做预付,也可以暂估入账

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快账用户1742 追问 2021-01-22 19:14

分录是怎么做的,专票回来分录是怎么做的

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齐红老师 解答 2021-01-22 19:15

借:预付账款 贷:银行存款 下月,借:费用成本 贷:预付账款

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快账用户1742 追问 2021-01-22 19:21

老师,平台使用费对公打了一笔款,有一部分开专票,还有一部分是回单,应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-22 19:24

打款不应该全部开票吗?

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快账用户1742 追问 2021-01-22 19:28

一部分是平台收的,一部分是平台代银行收的,汇总到一起打款了

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齐红老师 解答 2021-01-22 19:29

你得告诉我银行收的是什么钱哦。

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快账用户1742 追问 2021-01-22 19:38

我们收到了一笔建信融通的e信通,然后贴现融资了,在总货款里面扣了贴现利息(这部分是银行回单);一笔银行的资金方费率(银行回单);还有一笔是建信融通的服务费(专票) 建信融通那边说贴现利息的回单和资金方费率的回单是银行寄给他们,然后他们再寄给我们

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齐红老师 解答 2021-01-22 19:40

可以根据银行回单直接做财务费用。

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快账用户1742 追问 2021-01-22 19:43

这三部分全部做费用吗,利息回单暂时没有,得等那边寄过来, 那专票不抵扣了是吗

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快账用户1742 追问 2021-01-22 19:46

老师,这个是建信融通平台里面打出来的,我们收款和付费也都是建行

老师,这个是建信融通平台里面打出来的,我们收款和付费也都是建行
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齐红老师 解答 2021-01-22 21:51

你好,有专票是可以抵扣的呢。利息可以先做费用,等回来放进去就可以了。

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你好,可以做预付,也可以暂估入账
2021-01-22
借:银行存款     销售费用-平台使用费 贷:主营业务收入     增值税-销项税
2025-08-15
同学你好 这个扣费的有发票吗
2023-02-16
在这种情况下,你可以先在账务中做预付账款的处理。将这10万记入预付账款科目,表示已经支付但尚未收到发票的服务费。待收到发票后,再根据发票内容进行相应的会计分录调整,将金额从预付账款转入相应的费用科目。这样既保证了账目的准确性,也便于后续的核算和审计。
2024-10-31
你好!你可以先计入预付账款。然后收到发票,借销售费用—服务费 贷预付账款
2021-11-17
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