您好,是一样的,请问还有什么可以帮到您的
财会软件点结转,本年利润借方和贷方都有数据,点结转是不是还要做一笔分录,把本年利润结转到利润分配,比如亏损,借本年利润,贷利润分配-未分配利润对吧
老师,利润分配未分配利润在借方和在贷方是负数是一样的吧,结果是一样的吧
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师,现在还没有结转,科目余额表,损益类贷方3307418.40,借方2476599.88,这个结转了就变借方吧,变负的是吧,就是等于期末未分配利润-期初未分配利润-累计的净利润=负数。
老师,本年利润在借方,结转时分录是不是这样 本年利润 贷方 利润分配/未分配利润 借方
老师你好我是个体工商户,看下面的总结的对吗
老师好,我们总公司在苏州,然后在青岛开分公司,青岛这面是自然人投资49%,这样的话需要怎么操作?
老师你好,请问应付借方,应该是反映在资产负债表的哪个科目?
如果公司试用期的员工,没有给上社保,发工资的话是不是老板个人给转账比较好一些呢
老师,工资没有计提直接发放会有什么影响吗
老师,我公司与另一个公司签订了一份接受服务合同,合同约定除了服务费外,服务公司人员到我公司办公来回途中产生的车辆、住宿费用由我公司承担,请问下老师,这种由我公司承担的车辆、住宿费用属于差旅费还是办公费用
老师个税6月份工资未发,本期收入是填什么?
电商公司在抖音销售产品,但给带货达人的带货佣金无法取得发票,销售收入(100万)是按包含佣金(30万)的收入确认的,应收账款--抖音 (100万),因为没有发票,所以一直没有确认佣金费用,这30万的佣金费用应该如何处理?
你好老师我合作种植辣椒,购买农业保险,购买时的分录怎么做?收到赔偿款的分录怎么做?
老师早上好,我们老板给我的备用金(现金)我怎样入账,摘要写收谁谁给的备用金,借:库存现金 贷:实收资本吗
嗯,那我就明白了,谢谢
不客气的,祝您学习愉快