你好,你这属于多栏式明细账。合计拦填写该行合计数,按你的举例应该写500

老师好,我财务软件做会计凭证,编制凭证同时设置现金流量,但是有的发票是又有现金支付又有员工垫付。比如一张餐费发票1500元,公司现金付800,不够了,会计垫付700。那这样的分录是借,管理费用1500,贷现金800,贷其他应付款700 但是这样的复合分录不能设置现金流量,提示贷方现金800不等于借方金额数1500。那就要分开做两张凭证吧?贷现金的一张,贷其他应付款的一张。那两个凭证能用一张发票吗?复印一张做原始凭证有效吗?
老师,登记缓解费用明细账,就是中间这个合计的金额,这个应该填每一次费用的合计,还是比如记账凭证1号,1500元,2号凭证500元,2号合计这一栏是写凭证1跟凭证2的合计2000元吗还是写500元。
老师,我刚接解出纳工作才几个月,就是记账凭证号需要和会计的一致吗?还是出纳自己编个凭证号 ?之前我们公司的会计说各编各的,但是我发现有时候找单据,要两边查看编号,比较 麻烦,没有统一。 各编各的也有好处,我每收支一笔,就写个编号,再交给会计做账。 如果统一,就需要我入账后,给会计做账,再交给我,按会计上的记账登记登记,因为我的日记账是每天交的,会计做账没我的及时,朋友和我说不需要和会计的一致,我自己记好日记账就可以了,写明摘要,方便查找就可以了,这意思编号我可以自己编是吗?现在我的问题是我是每收支一笔,登记一个编号好,还是比方同一天入账,有同类会计分录的编个编号呢?我们会计的编号是记字 我的是收付转 有矛盾吗 因为我们每天收入支出比较多 还有就是比方我的编号是这样的收-1001,就是收讫1月的第一个,我们会计说前面加个1字好区分月份,您觉得这样计专业吗?一般出纳是怎么编号的呢?
练习题」查账人员在审查公司6月份的会计凭证时,决定从001至300号记账凭证中等距抽取50张进行审查,假定随机起点为第036号,要求:(1)计算抽样间箱;(2)依次抽取以及财产物的第50张凭证号码是多少?2查账人员在审查公司6月份的应收账款时,将所有应收账款明组账列入表2-1中,实物资产的请根据表2-1中的资料选择函证对象,说明理由,并填写询证函。C表面所反表2-1应收账款明细账单位名称应收金额天津市东方贸易公司25005年同有关的财西安市方方机电公司5008004个用盘点,并做山东省仓河贸易公司6880003年扩产物资的白色五金农业开发公司47657001个用3.查账人员在审查公司6月份会计凭证时,发现以下支出计入“管理费用”账户中,,查账人请运用审阅法分析其中存在的问题。(1)付管理部门水电费680元。相符的方(2)产品推销员报销差旅费1290元。(3)付业务招待费5000元。有关财产(4)付律师费20000元。查单位经(5)付产品广告费90000元。(6)付税收滞纳金3000元
0月24日 三、实务操作题:(本小题20分,每个会计分录1分,会计科目表5分,现金日记账5分) 2020年2月1日,小军花卉店开业,在2月完成了以下业务:,不考虑相关税金,1月1日现金日账余额5000元。 (1)1日将现金2000元存入花店的银行账户(2)1日以现金支付本月的房租1400元(3)2日购买办公用品500元,用赊购方式(4)4日以现金300元购买花架等设备 (5)6日以现金支付本月的财产保险费150元(6)8日销售花篮一批,价值1000元现金已收取(7)10日支付2日所购办公用品款500元 (8)13日去苗圃购买一批花600元,另支付交通费65元(9)18日某投资人追加投资10000元,存入银行 (10)20日为附近A公司提供花卉服务,服务款800元未收 要求:(1)根据以上业务作出每笔业务的会计分录,写清用的是什么类型的记账凭证,并编号?(2)列出本花店使用的会计科目表 (3)登记本花店的库存现金日记账 库存现金日记账 年 凭证字号 摘要 借方 贷方 余额 月 日
老师,被审计单位五险一金弄了个7-12月分摊表,合适吗
郭老师,库存周转率怎么算
公司成立满3年,职工未满30人,还要缴纳残保金吗?
老师您好,请问发放取暖费可以免税收入,在个税系统上如何填写呢?本月收入,应该加强这个取暖费对吗
老师,我的公司,让亲戚做法人,100%持股。亲戚没有打过投资款,全是我打了很多款进去,挂其他应付款。现在我要用这个公司的钱买40多万的车,公司资产多了,未来会不会和法人扯皮,有什么风险,账上净利润为负数。没有实收资本
老师好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润,借预提贷利润,小企业会计准则。
老师你好请问老板用私人账户打款给其他公司的对公账户可以么,如果可以做账时,我是不是得先做一笔公司向老板借款_其他应付款,然后再做对公打款这笔款, 借主营业务收入 应交税费销项税 贷其他应付款_老板 这样对么
老师,我们公司原先是做的商贸账,成本是很简单的贸易买进卖出,现在要上线制造生产和委外加工,前期账都是把工资,水电费,资产折旧等放在管理费用里,现在月份需要切换生产了,需要怎么做?怎么调整?
老师,请问一下2025年就是12月现在才收到,发现发放工资,我没有申报个税,可以在12月所属期把1-12月工资合计申报在12月暑期的吗?
老师好,单位是社会组织性质 收到法人垫资的投资款3万,然后法人又以3万的劳务费转到法人名下,这种情况怎么记账
好的谢谢老师
没有其他疑问的话,可以点一下结束提问