你好,普票进项不能抵扣,但税率一般比专票低的,没办税务登记不能开任何发票,可以让税局代开
供应商给开的增值税发票可以抵扣,那普通发票有什么用,供应商可以给没办税务登记的采购方开增值税发票吗?还是只能开普通发票
供应商给开的增值税发票可以抵扣,那普通发票有什么用,供应商可以给没办税务登记的采购方开增值税发票吗?还是只能开普通发票
我去采购一批牛奶 对方给我开的增值税普通发票 我开出去有增值税普通发票和增值税专用发票 对方开给我的发票是不是可以抵扣进货成本
道路通行费销售方只能开具增值税电子普通发票,不能开具增值税专用发票,购买方可以根据开具的增值税电子普通发票抵扣是吗
与供应商对账中,发现21年对方开来的发票都是增值税普通发票,是否可以要求冲红21年的普通发票,开具专用发票呢?
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
感觉你没看清我的问题
不好意思,看错了,公司没办税务登记,供应商是不能给你公司开发票的,普通的也不行,要先办理税务登记证再开发票
那普通发票对一般纳税人来说有什么用啊
一般纳税人一般是开专票的,但如果对方是小规模,只能开普票给他