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你好老师,12月份之前没做账,1月开始挂了一笔账,没付的订金,现在付了,发现租金要摊销的。怎么处理分录

你好老师,12月份之前没做账,1月开始挂了一笔账,没付的订金,现在付了,发现租金要摊销的。怎么处理分录
2021-01-23 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 08:49

这个租期是几时到几时这个?

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齐红老师 解答 2021-01-23 08:56

你发票收到了吗?和应付账款有差额吗?没有差额做借生产成本或者制造费用—租金贷应付账款。

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快账用户5155 追问 2021-01-23 09:01

没差额。1月19现金付了,怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-01-23 09:12

你做之后再补做 ,借借生产成本或者制造费用—租金贷应付账款。

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齐红老师 解答 2021-01-23 09:12

按你这个截图这个做,之后再补一个分录

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快账用户5155 追问 2021-01-23 09:29

期初余额12000应付款已经被我冲了。

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齐红老师 解答 2021-01-23 09:32

冲掉???你这个应付账款,还做啥,之前做啥?

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快账用户5155 追问 2021-01-23 09:37

一次性付1亩田10年地租。刚问了一下。这样就可以了

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齐红老师 解答 2021-01-23 09:48

摊销做借借生产成本或者制造费用—租金贷长期待摊费用,一个月的,取得发票做借长期待摊费用 贷应付账款,

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快账用户5155 追问 2021-01-23 10:03

没发票的,村里的有合同开收据入账

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齐红老师 解答 2021-01-23 10:21

这个是需要发票才可以,对方可以去代开免税发票,是不是租给你们种植的??这个是可以免增值税的

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快账用户5155 追问 2021-01-23 10:22

这个村里补地差价。

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齐红老师 解答 2021-01-23 10:29

补地差价是有退回的款吗?那也可以这个按实际支付出去给你们代开发票就可以,这个开收据不是财政局监制收据吧, 这个是不能税前扣除,这个必须是需要发票的

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这个租期是几时到几时这个?
2021-01-23
你好; 可以考虑1月开始建账 。然后再去  建账处理的  ;  整理好 22年12月末的期末数据来建账哈  ; 2. 房租你支付了好久的数据的 
2023-04-20
你好 属于以前年度的成本费用吗 借以前年度损益调整贷预付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2024-01-16
车险的一次做了扣可以 借管理费用 贷预付账款 可以不分摊
2023-02-03
您好,可以等到付款时再摊销
2022-02-07
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