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老师,我们是一家建筑劳务公司,现在有一个业务,请问这个业务的账都怎么做呢? 时代建筑公司挂靠A市的欣欣劳务公司,缴纳5.5%的劳务管理费,时代项目在B市进行,支付给欣欣劳务公司劳务费10000元,扣除管理费10000*0.055=550元。时代建筑公司在B市预缴企业所得税。

2021-01-23 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-23 18:31

这个挂靠的处理是需要这个挂靠人给这个资方这边开发票的呀,那么开票的话就是按照九万四千五来开具,直接用这个九万四千五支付就可以了,作为成本支付。

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快账用户5886 追问 2021-01-23 18:32

我们是一般纳税人简易计税,不收增值税发票。请问账务怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-01-23 18:40

这个挂靠的账务处理上,你只能按照我上面给你讲的去处理,不管你是简易计税还是一般计税你都需要成本,要不然你没办法平账,这个钱你支付不出去。

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快账用户5886 追问 2021-01-23 18:41

老师,我认同你呀,所以怎么做账呢

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齐红老师 解答 2021-01-23 19:05

对方给你提供发票的时候,你放到你的成本里面,然后你付钱的时候已支付成本的形式给支付出去。

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