那里计入成本的话,就是 借开发成本 贷应付帐款~暂估

房地产公司。去年12月份要结转成本,因此暂估了成本,我的分录为,借:开发产品 贷:应付账款-暂估入账,请问今年施工方开发票来我付款的分录怎么做?
房地产公司,根据产值计入开发成本,没付款,没发票,请问这个分录怎么做?
你好,我们是房地产开发,现在要结转成本 ,有一些公司还没有完全付完款,那我先预提成本,请问预提成本怎么做会计分录?
房地产开发项目成本因为还没有付款,没有取得发票,要怎么挂账?做会计分录?谢谢
房地产开发有限公司,预收款没开发票,怎么预交所得税,交了后会计分录怎么做?
老师请问软著知识产权服务费用应该计入什么科目呢
幼儿园账务怎么区分限定性资产和非限定性资产?
会计做账的所得税费用是怎么算出来的?依据调增调减吗
老师你好,政府会计制度,结转前累计盈余,期末余额有数字吗
老师公司残保金怎么入账,需要计提吗
股东用冷库入资,需要提供什么东西才能认定冷库价值
发票问题, 公司需要开具发票内容是:越南商标申请 发票种类是什么?
老师,你好。公司跟银行借了500万,我入账是,借,银行存款,贷,短期借款。然后500万又转到老板名下,借,其他应收款,老板。贷,银行存款。这样做对不对?
老师,您好,员工9月离职,7月8月社保基数调整补缴个人部分无法收回,可以记营业外支出吗,如果可以,是否能税前扣除呢
老师,简易计税办法计算的应纳税额怎么做会计分录
开发成本是实际的
以后开发票来付款分录怎么做?
那你直接就是借开发成本贷应付账款,后面取得发票作为附件放在后面就可以了。
还没取得发票呀,本来这就是审计要求调整的,我取得的发票是2021年的呀,不对吧?老师
现在调整要放到202012月
你在汇算清缴之前取得发票就可以了,就有的时候你实际发生了没有来得及取得发票,这个是很正常的情况。