您好 借:开发成本 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款
你好,我们是房地产开发,现在要结转成本 ,有一些公司还没有完全付完款,那我先预提成本,请问预提成本怎么做会计分录?
想问房地产公司成本预提的问题,比如合同金额500万,结算金额700万,已付款300万,没有开发票,预提的成本金额如何计算,会计分录怎么写
就是我公司卫生费都是代收代付的先挂其他应付款,但是现在有一些非要开发票我要怎么做会计分录,还有做完收入成本的分录怎么做
房地产开发公司,之前交的电费挂在预付账款 然后后面开了发票 也冲了成本 还有一百多万没开发票 现在在贷方 我要怎么转成本
您好,老师,我们业务是提前开了发票,有一个成本贴标费,是干多少件开多少发票,那就会在后面陆续有成本票进来,那怎么做到成本里面,之前是先做到制造费用,再结转到生产成本,现在票都开完了,那怎么结转
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
老师, 问一下 债务重组什么情况下用投资收益 啥情况又用其他收益 我之前听课的时候听懂了的 好会儿没复习 又给整忘了,纯金投收 非纯金其收 债权人只用投收是不 我记不起来了[捂脸],解析下
老师,我今天申报个税,忘记把5000敲进去了咋办,就是扣除基数5000的这个?
老师, 问一下 债务重组什么情况下用投资收益 啥情况又用其他收益 我之前听课的时候听懂了的 好会儿没复习 又给整忘了,纯金投收 非纯金其收 债权人只用投收是不 我记不起来了[捂脸]
老师, 问一下 债务重组什么情况下用投资收益 啥情况又用其他收益 我之前听课的时候听懂了的 好会儿没复习 又给整忘了,纯金投收 非纯金其收 债权人只用投收是不 我记不起来了[捂脸]
600元劳务费当月分2次支付,当月付款方需要向税务局申报个税和增值税吗?要是申报增值税是要付款方代开增值税发票吗?
老师,我想问一下,财务报表上期末美元乘以月末的汇率,不等于月末的汇率,是之前财务做的,怎样写说明,让老板签字,写调整差异的说明,如果不写说明调整的话,我接手做的话,就是我的责任
小企业需要采购申请,付款申请这些吗?都是一个人操作
我买的课程8.10号到期,那8.10号当天还能看吗?
老师,请问申报工资,比如张三,6月入职的,7月未申报,8月才来申报工资,像这种情况入职日期可以填写6月份不,然后这种就可以抵扣10000,这种处理方式需要后续税务备查留什么资料不,有风险不
不含可抵扣进项税?那收到发票什么记帐
借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
如果所有的工程款都通过预付帐款来核算的呢
那就把应付账款科目改为预付账款就好了