您好 月末的时候进项大于销项不需要写分录
请问,这月进项税额大于销项税额,需要做结转增值税分录吗?前面有材料暂估,这次进项票多冲暂估怎么账务处理。谢谢
老师,开发地产公司,前期进项大于销项,需要把进项转到未交增值税那吗,月底,怎么做分录,谢谢
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
老师,当月进项大于销项,结转销项和进项后,如何做分录结转进未交增值税这个明细科目?进项大于销项需要结转这步吗?
老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2,本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗?如果需要结转会计分录是: 2.月底需要结转进项税额吗?如果需要结转会计分录是: 3.本月应交增值税2632.2,但是勾选进项税额为7078.02,需要做会计分录吗?如果需要,分录为:9
那一直挂在那吗,跨年
年末的时候写分录 结转到未交增值税
怎么写,老师
借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
好的,谢谢老师,那如果年末没转到未交增值税呢,
年末没转到未交增值税 那可以次年补结转
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问