你这个是软件做账吗,手工账话,你只能去一点一点了,
老师请问科目余额表最下面的合计如何计算的。借方,贷方,
请问老师,“非限定性净资产”期初在贷方,那计算该科目的期末余额是不是“期初余额+贷方合计-借方合计=期末余额”?
老师,本期科目余额表借方合计和贷方合计相差3983,请问在哪里找差异
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
老师请问,其他应付款借方本期合计2万代表借方减少,贷方本期合计1万代表在贷方增加,然后余额是不是用贷方减去借方。还有就是贷方和借方在其他应付款什么意思借方+,贷方-
老师,从农户那里收购的生猪,可以开具9%增值税专用发票吗
老师,问一下厨房每天采购的食材,月底结账,对方开发票直接开一个总数可以吗?没有明细
2019年我单位和某市水利局签订10万合同,我单位开具了发票10万,收款8万,水利局欠款2万,水利局现在和我们签署了一个减免债务的意向书,希望我们减免1万,只支付1万 现在我能不能把10万发票冲红重开9万,对方会计说她不想翻以前凭证,已经记账了票不想动了,我答复他是我依然冲红重开,她愿意记账就记。不记也行。
老板是公司实际管理者,但是没有领工资没交个税,那老板拿有实名的火车票发票报销真实的差旅费,但实际打款给了法人的账户(法人是他老婆),这种要怎么处理合规
老师,我在申报个税,综合所得申报工资薪金所得里的社保公积金是只填写员工缴纳的部分吗?如果只填本期收入,会不会自动抓取电子税务局已经缴纳的社保数据?
老师,企业如果不符合小微企业335选择的话。还可以通过控制挽回吗
老板拿火车实名制的差旅费真实发票报销,实际报销打款给了法人老板老婆的账户,(老板没有在公司领工资),这种怎么处理合规呢
应交税费的填列方式,
老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
请问老师,这样做账务处理符合规范吗?
手工账,怎么找啊
你看你这个对应登记错误没,记账凭证错误没,你这个做丁字账没,这个看是不是漏没,合计金额有没有问题,