您好,借管理费用-5890,借以前年度损益调整5890
老师,我做了一笔账,给别人付了钱5890元,应该是做分录借:以前年度损益调整5890,贷:银行存款5890,我做成了借:管理费用5890,贷:银行存款5890,我现在应该要怎么调帐?
老师,发现19年有笔账做错了,借应付,贷银行存款,实际借方应该是费用,现在要调整,怎么做分录
老师,我12月退回客户一部分货款,应该是借:应收账款 贷:银行存款 ,但是我12月做错了分录冲了收入,借:收入 贷:银行存款,我1月份调整分录应该负数冲销,再做正确的 ,还是只能用以前年度损益调整这科目做。
我上月付给别人一笔钱,发票未开具,正确应该 借:预付账款,贷:银行存款。但是我做成了借:管理费用-开办费,贷银行存款,上月已经管理费用已经结转损益了,这个月我应该怎么更正凭证呢
老师,正确账务处理应该是借:银行存款,贷:管理费用。我做成了借:银行存款,贷:营业外收入。请问用一笔账如何进行调整
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
不缴纳个税的员工需要做个税汇算清缴吗
老师,我们收到1张普票,票是6月5号开的,但是系统上找不到。发票的编号开头是23。不是说今年开的发票开头都是25吗? 老师,这张票有问题吗?
玻璃门的税务编码怎么查?
甲挂靠乙,乙的名义施工收工程款打给甲,甲怎么开票给乙。
票据法规定专票是先付款还是先开票?普票是先付款还是先开票?
老师,电商平台客户退货款,内账怎么操作呀,比如货款退3000,我收入也要做相应的减少吗
老师,以前年度损益调整科目,怎么和利润表联系起来?怎么和资产负债表联系起来?怎么和累计利润联系起来?
您好,以前年度损益调整是替代以前年度的利润表科目。最后以前年度损益调整科目全部结转未分配利润。