1 增值税有应纳税额是 可以用来抵减 2 不需要一定录入的 3 全额退 不需要认证 4 如果800都是税控盘费用 报销时 借管理费用 贷银行存款 抵税时 借应交税费 应交增值税(减免税款) 贷管理费用

1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
请问老师,1.税盘的费用属于既征既退项目吗?2.快账软件里发票管理,增加发票有何作用,必须录入吗?3.税盘的费用有普票也有专票,那么专票还勾选认证抵扣吗?不是可以全额退吗?要是勾选了是不是就不能全额退了?4.我做补记账两张普票12.17日和一张专票12.18日,那么1.25日该如何记账?分录如何写?日期录入哪一天去? 这个行不行 借:应收票据280 应收票据160 应收票据400 贷:库存现金840
商业会计实务课程导学课程通知课程作业在线测试答疑讨论学习笔记调查问卷学习记录学习统计业务题-批发企业购进业务11.仟胜百货向本市新海内衣厂购进男式毛衫1000包(一包10件),每包单价86元,计86000元;进项税率13%,计11180元。价税合计97180元,供货单位代垫运费1000元。商品全部到达,并验收入库。货款以转账支票支付。要求:(1)根据仓库交来的“收货单”和供货单位的“专用发票”以及转账支票存根作会计分录。(2)如果商品验收入库和支付货款不是同时进行的,应如何处理。(3)如果货款采用商业汇票结算方式,应如何处理。2.练习进货退出及购进商品退补价的核算。资料:仟胜交电公司4月份发生下列有关的经济业务:(1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,我们提单已出,但是,报关单还没出,但是时间不确定在这个月底还是下个月初,那进项票,我什么时间勾选呢?这个月底,我需要做什么吗?
提单副本copy字样可用于退税吗
我这边有一个淘宝C店是个人的 没有上传执照 2025年7-12月销售了差不多84万元 平台提示推送了数据去税局, 如果我现在上传执照变更主体。可以补申报增值税企业所得税吗 还是我这边按照平台提交的销售报表来缴纳个人所得税
老师,我司是制造业,生产企业出口退税,请问以下分录这样做对吗? 计提出口退税时: 借:其他应收账款-应收出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到时退税时: 借:银行存款 贷:其他应收账款-应收出口退税 还有就是,做了这几个分录后,应交税费-增值税(出口退税)这个分录就会有余额了,请问这个余额要怎么处理呢?有朋友说,冲进项税,但进项税每个月都已经结转冲减销项税了,是没有余额
小规模纳税人劳务派遣的税率26年变成3%后,还没享受减按1%的税率政策吗?
你好 老师 比如这种 个人给我们加工的 他提供不了发票 我可不可以直接对公转给他 做账的时候直接做无票费用 有风险么 我知道要纳税调增 不申报什么劳务报酬之类的 有风险么
收购农产品毛茶,简单封个纸箱打包一下售卖也是免税吗
我们是一家管道运输公司,给中石油中石化等公司运石油,现在我们在某个省建了一条运输管道,途径A-B-C-D四个城市,其中我们公司坐落于A市,我们投资了10亿修了A-B-C-D的运输管道,想咨询一下: 1、我们想要开展业务,是否必须要在B、C、D、三个城市开分公司呢,因为法律上跨地区经营只是跨省,没有提到跨市。 2、我们现在已经通过在A市的总公司投资了10亿,如果现在在B、C、D、三个城市开分公司并且取得收入,我们的10亿投资的进项票一直无法抵扣怎么办呢?
老师,我们是软件公司,卖给客户的硬件设备需要维修,我们收取费用后再找商家维修,然后商家开给我们的劳务维修费,我们怎么入账?可以入账销售费用-商品维修费吗
请问:退役军人享受的税收优惠每人每年9000元,指的是应纳税额,还是应纳所得额?谢谢
不需要认证,是不是得勾选了
不需要勾选认证的