你好,有的,第二行借方递延收益,就是在分摊
为什么这个还涉及到递延?
为什么不涉及递延收益的分摊
请问递延收益科目涉及计提递延所得税吗?如果涉及,在什么情况下需要计提递延所得税
递延收益什么情况下需要摊销,摊销的分录是什么
递延收益按10年分摊,是不是把递延收益/120个月,每月分摊,分录是:借:递延收益 贷:营业外收入
老师,贷款利息是不是可以抵进项了?
老师 想请教个问题 就是公司的材料成本票没那么多 人工和制造费用每月固定的就那些 然后吧开票金额又大老板又不想做高利润所以就感觉材料票有些少呢 甚至都不够用的 感觉好愁 这个还能有啥更好的办法咋能增加点成本呢 材料不够了咋做成本呢
老师,对方是一般纳税人,我们是小规模纳税人,他们开普票给我们就行了,我们抵扣不了税额,所以对方开票的税率多少不影响我们的成本吧?
咨询一个问题,去年已经认证抵扣的发票,现在需要转出来,分录怎么写
上月没有任何收入,也没有开票,水利建设专项收入,是不是进行零申报
请问老师,24年11月税务报道,没建账,25建账补24年账可以吗?
我们每天招聘500人做直播,默认是劳务人员,让他们代开发票,如果不签劳务合同没事吧
建筑企业,上月发票金额1110000,预缴的印花和企业所得税可以抵扣吗
逾期未申报被税务罚款50,50怎么记账啊
这个应付账款的凭证怎么处理?如果红冲我的本年利润就是增加,那这个月我还需要缴纳企业所得税吗?
那老师特别提示那一块儿写的不涉及分摊呀。
而且老师说的补偿以后期间发生的和已经发生的有什么区别呀?能举例说明吗?
因为这个是跟损益有关的,,跟资产有关的话,会按期分摊的