你好,没错的,就是这么做的

一、 退回的款项,属于企业的递延收益。 借:银行存款 贷:递延收益 二、按受益期间进行摊销计入营业外收入,分录是: 借:递延收益 贷:营业外收入——政府补助 这个不是这样做的
取得土地返还款100万,分10年摊销,收到钱时分录为借:银行存款100万 贷:递延收益100万,以后10年每年按照10万摊销,借:递延收益10万 贷:营业外收入10万。那么每年根据土地返还摊销的递延所得税资产分录应该怎么写?
老师我调整以前年度的递延收益到营业外收入,这样写分录对吗?借:递延收益 贷:以前年度损益, 借递延收益 货:利润分配-未分配利润
递延收益按10年分摊,是不是把递延收益/120个月,每月分摊,分录是:借:递延收益 贷:营业外收入
老师好呀,我们企业多年前取得政府补助,当时做的分录是 借:银行存款,贷递延收益,然后每年分摊递延收益,借:递延收益 贷:营业外收入。 然后今天税局来电话问为什么要分摊,给我整不会了,这得怎么说啊,为什么啊?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
那什么时候开始分摊呢?
有没有规定的时间呢
没有呢,一般是怎么做的呢
一般就是合同规定的时间开始摊销