借预付账款 -房租 贷银行,这个按月摊销做借管理费用 房租 贷预付账款 -房租 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存现金 等

老师好,1月份预付了一季度的房租3万,这个分录怎么做 1月给员工发年货,职工福利费,这个分录怎么做
老师,请问员工宿舍季度预付的,预付给房东了,这个怎么做分录?
老师,想问下房租季度支付,2021年12月付2022年1-3月房租,2022年1月收到专票且在这个认证抵扣了,这个房租怎么分摊啊,分录是什么?
员工租房自己住,公司先把一整年的租金付给房东,进了职工福利,原来会计分录是借:应付职工薪酬—职工福利费800 预付账款8800 贷:银行存款9600 借:管理费用-职工福利费800 贷:应付职工薪酬-职工福利费800 公司当月从职工工资扣了9600,打算进入职工个人工资,然后按月付职工800,这个怎么做账呢 ?
老师,员工宿舍房租由公司承担,已预付了3个月房租,1、预付时--借:预付账款-房租,贷:银存,2、每月分摊时--借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-应付福利费,借:应付职工薪酬-应付福利费,贷:预付账款-房租,请问分录这样对吗?
老师,电子发票,航空运输单是按9%抵税吗
老师,现在搞委托收款,A公司开发票,委托B公司收款可以不
老师,您好!请教一下您 员工离职,企业要求员工体检,这个费用企业出,请问如何账务处理呢? 谢谢老师指导!
老师,请问,公司的股东是公司,从公司借款,这种也是年底归还?
老师:硬盘录固定资产吗?年限多久
老师您好,公司换法人后 之前账面欠法人的钱如何处理
老师你好,招标代理公司,开票,类目是现代服务嘛
老师您好,我现在账上21年有个员工产生个税5.1元,一直挂账是其他应收款借方5.1元,我们现在换新系统,我想把这个调整下,应该怎么调整合适呢
老师,建筑劳务分包,需要哪些资料税务上可以过关
我们给外包员工的过节福利,我司付给外包公司再转给外包员工,外包公司收了税款,我们付的税款,能抵扣吗?专票开过来了
房租3万的发票1月收到了 ,1月借 预付账款3贷银行存款3 借管理费用1贷预付账款1 是吗,接下来2个月,每月再同样做,借管理费用房租1贷预付账款1,可是接下来2个月没有发票的,
是的,是的,是的,是的,1月有发票就可以
12月采购固定资产,预付1万,本月收到发票,借 固定资产 贷预付账款,还是借固定资产 贷应付账款 借应付账款 贷预付账款,要通过应付账款核算吗?用不用应付账款中转 有什么区别
你之前挂的预付现在做的也是冲掉预付,不需要通过应付账款。
不需要挂几个往来科目,挂一个就可以了。
刚才那个预付一季度的物业费,取得是专票,进项税额怎么做
借预付账款 进项税额,贷银行,发票贴这个
接下来2个月的物业管理费用,是用不含税价分摊的吗 税额不用分摊了
是的,是的,根据不含税去分摊,