你好。可以把之前应该折旧的补计提的
老师您好,我们多缴纳了印花税,后面申请退税了,退回的这个印花税我现金流量放那条合适呢?谢谢老师
你好,老师,企业自持的房产,对外出租一部分可以正常计提折旧吗?
建筑劳务费为什么建筑公司要求开特殊服务呢?不是建筑服务吗?
老师,租赁合同10年,装修费摊销几年?
老师,你好!2024年有一笔员工宿舍5000元,做账做到管理费用-福利费,没有发票,汇算清缴忘记调整了,现在怎么办?
公司购买的房子,房产税的税率是多少?
7.1日开出的发票,月底用财务软件做账,制单日期选7.1还是默认的7.31日?
老师 非盈利性机构做账 法人投资款会计科目怎么做啊
14年平价卖了一项固定资产, 借:应收账款 11.3 贷:固定资产清理 10 应交税金-应交增值税-销项税1.3 当时抵扣了进项税,现在s局不让抵扣,让走简易计税3%减按2%,已经红冲之前的发票并开了普票,分录怎么写 之前是13%,现在普票是3%,如果红冲计固定资产清理的话,2025年就会有贷方的固定资产清理,因为发票含税金额不变,那是增加2025年资产处置损益吗
我们新开了一家公司,公司名没有股份二字,实际的投资金额超过了股份占比,应该放到资本公积里,那资本公司的二级科目设什么名称
公积金等单位和个人的由单位统一交纳,分录是借其它应付款,贷银行存款,每次发放工资时将个人应交部分直接冲减其他应付款,那其他应付款几年累计下来负数很大,现在应该怎么处理呢?
个人部分缴纳时借其他应付款 发工资向职工收回时贷其他应付款,怎么会余额很大呢?
那如果是按我说的那个记账方法,就是单位和个人统一交的时候,借其他应付款贷银行存款,然后发放工资时扣个人部分的,冲减其他应付款,这个分录是怎么做,可能就是这里做错了
就是贷其他应收款,借是什么科目呢?
是管理费用吗?
你好,支付单位承担的是借应付职工薪酬-职工社保或公积金,然后每月计提借管理费用 贷应付职工薪酬
那他现在以前的账务已经这样处理了,接下来应该怎么调整呢?
您看看这个报表里面的其他应付款,负数很大,现在要做怎样的分录来调整?
你好,对于社保公积金的以前年度挂账,把单位部分做借应付职工薪酬-职工社保或公积金 贷其他应付款,然后借利润分配--未分配利润 贷应付职工薪酬-职工社保或公积金
还有当初这个固定资产记入的固定基金,现在要累计折旧的话这个分录和账务处理该怎么?他们之间是个什么逻辑关系?
这个固定资产记入的固定基金?没有明白
我也就是不明白。看报表里固定基金和固定资产是同样的金额,就是不知道他这是个什么逻辑关系。因为这是上任会计做的,也是个小白。
这我也是个小白,刚接手两个月
这能确定的就是他这个固定基金就是指的固定资产
你好,这个我不是很熟悉,我不能误导你的