你好同学借:银行存款 133382 财务费用18 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值 税
客户刷pos机100元,及公司银行实际收到扣除手续费后的90元,请问这两笔会计分录分别应该怎么做?
老师,我们是分公司,现在分公司收了客户的购车款26000元,但是分公司开票遇到了问题,现在客户去总公司开发票,我把26000转到总公司,怎么做账呢。 还有就是客户pos机刷卡,手续费算错了,少到账0.23元,等于到账25999.77,但是我还是给总公司转过去26000,你说我要不要自己掏钱把这0.23元给转到分公司账户,不转的话应该不好做账吧
老师,你好,收到客户购车款133400元,开发票133400元,但是因为客户刷的pos机,扣除pos机手续费18元,实际到账133382元。怎么做会计分录
老师好,公司新领pos机,试用pos机要刷一笔钱(1100元)到公司帐户上,第二天实际收到1094.5元,隔天又收到一笔扣5元手续费的信息,这个怎么做帐,还有1100元是用会计的卡刷的
老师,我们销售货物,客户消费实际2600元,POS机涮卡2600元,到对公账户是2584.41,元,POS机方扣手续费15.59元,这单销售单单价我是按照到款金额写还是按照2600元写,然后让POS机给我开15.59的手续费发票呢,这两种做法哪个做外账合理?
社保客户端在哪里下载呀
没有认证完的进项怎么处理?
老师好,法律服务费入到管理费用下,什么三级科目
这个月勾选抵扣了的进账发票,下个月红冲了,对申报数据有没有影响
因为我们是个体工商户,合伙开的羽毛球馆,不需要做账报税的,但是合伙人需要精确算出利润,按照他那边会计要求,每月利润和累积利润这样算,想问问有没有问题 备注:本月利润=本月已收营业金额+本月应收未收金额+本月新增(或减少)库存货物(折现)-本月已付营业支出-本月应付未付营业支出-本月应分摊产地租金 累计利润:=累计已收营业金额+累计应收未收金额+现有库存货物(折现)+固定资产投入-累计已付营业支出-累计应付未付营业支出-累计应分摊产地租金-股东投入
老师,请问公司老板5月份新购买一个公司,账面上挂有向原来股东法人东的借款,这些款现在从公司支付有问题吗?
如果开发票,税收编码填错了会有什么影响
申报个税,社保公积金这些能自动预填吗?还是说必须手输
老师您好,报险公司代扣代缴车船税,车船税的发票在哪开
老师您好:自己开的小店属于零售业对吗?卖出的商品如何记会计分录?法人自己出钱买的货算作注册资金如何记分录?