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老师,如果是上个月之前的会计把专票做了账,也提了进项税,只是还没抵扣这张专票,那我这个月认证抵扣,不会是到了1月份了吗?那我如何做呢?

2021-01-26 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-26 16:46

你好,上个月之前的会计把专票做了账,也提了进项税。那1月份抵扣了就不需要再做其他分录啊

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你好,上个月之前的会计把专票做了账,也提了进项税。那1月份抵扣了就不需要再做其他分录啊
2021-01-26
你好,是的,这个月认证抵扣,那发票联就需要这个月入账的
2019-08-08
就把进项税额调出来 借进项税额代表营业务成本。
2023-08-14
同学你好 你可以进项税先做 待认证抵扣进项税
2023-08-14
1.账上做了转出的进项,这个转出的进项是进项转出还是什么? 2.公选为不抵扣股癣的直接价税,合计做账就可以,没必要做进项然后再做进项转出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余额吗?
2020-09-08
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