你好,可以以费用报销的方式发工资,同时你们费用多了企业所得税可以降低
老师好,我司是电力施工单位,今年预交的税费企业所得税多交了1.5万,企业其实没有那么多的利润,请年终怎样账务处理?施工过程中发生的工地小食堂的费用也没有发票怎样处理?谢谢老师!
利润多,要么分红处理 或者工资发放、费用报销等,请问分红怎处理,费用报销怎处理少交企业所得税
研发企业,第四季度利润为正,计提了所得税,预交了,但是汇算清缴时,加计研发费用为亏损了或者预交多了,这个时候怎么办呢?账务处理怎么弄
我们收到对方跨年红冲的进项 费用票1张,之前是多张票一起做分录的,是红冲一张发票账务怎么处理?企业会计准则一般纳税人。申报增值税怎么处理?之前分录: 借销售费用 应交税费进项税额 贷:应收账款
我们收到对方跨年红冲的进项 费用票1张,上年是多张票一起做凭证的,是红冲一张发票账务怎么处理?企业会计准则一般纳税人。申报增值税怎么处理?之前分录: 借销售费用 应交税费进项税额 贷:应收账款
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
费用发票不够,工资发放怎么处理呢
你好,费用发票不够的话,工资发放都有一定标准的,很难通过工资发放来降低所得税的,想降低只能多发工资了