你好 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。 比如先做购进材料的分录,然后做费用的分录,然后做领用,分配,完工入库,销售,结转成本的分录等

您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
那收到的货款是在什么时候做呢?
你好,收到的货款可以在收到的当时做收款分录 一般是在付款之前做收款分录
销售和收款不一起做是吧?
你好,一般是先做销售,然后做收款
老师不是说销售在后面才做的么?如果后面做销售,在收款就是负数了额
你好,先做销售后做收款,这个不会导致收款负数啊
不是要完工入库以后在做销售么?
你好,是完工入库之后再做销售,然后做收款,之后再做付款啊
不能先做销售,收款,等最后做成本吗?
你好,可以先做销售,收款,然后结转成本啊
是不是一定哟啊做完工入库才能做销售呢?
你好,是的,是这样的