您好,营业成本—劳务费

建筑行业拆除项目,收到劳务公司开具的劳务普通发票,分录怎么做?是价税全额作为成本吗?
建筑公司,收到一个项目钻桩劳务公司开来的劳务票,是入项目成本的人工费吗?请问怎么做账做分录?
你好老师,我们公司挂靠有资质建筑公司,接到建筑项目,后来找到劳务公司,开的劳务发票,开的劳务发票上面都备注了项目名称,施工地点,后续做账 A得项目劳务发票能做到B项目成本上嘛?
请问,公司是劳务公司,做账收入成本需要分项目来做吗
我们是建筑公司一般纳税人,有个异地项目,劳务费是分包的,现在收到劳务公司开的劳务费发票,怎么写分录呢
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
借:营业成本—劳务费 贷:银行存款/应付账款
对方开的专票我是不是还要计提进项税?
您好,一般纳税人是需要的。谢谢
嗯嗯,好的。公司买的办公用的电脑入管理费用-办公用品 吗?
您好。分什么部门,假如是生产车间,就入制造费用
建筑公司,管理部门用的
老师,监理公司分公司在广东,总公司在海南,监理工程在广东,签合同是跟总公司签的,总公司开了发票收到工程款后扣了税费后把工程款转回我分公司公账里,做为分公司的日常工作开支的,这个要怎么做账做分录呢?
您好。那就入管理费用,谢谢
借:银行存款 贷:其他应付款—总公司
那不是一直挂在其他应付款了吗?分公司不可能有钱再转回给总公司的了
那总公司也一致挂账是 其他应收款呀
做合并报表的时候,两个就会抵消
哦哦,这样。那老师,监理工程是跟总公司签订的总公司开票了也收到款了,分公司在去年9月也开票了挂着应收账款,也做了纳税申报,分公司是做错了吧?现在已经跨年了,还能做红冲吗?怎么做呢?
您好,弄错了,可以冲红,
需要把发票拿回来,冲红。谢谢!
发票去年9月的了,拿不回发票,跨年了还能冲红吗?因为是前会计做的,我不想去冲红是不是可以不理它,以后挂着应收账款那里当收不回来,坏账处理?
拿不回发票很麻烦的
我建议还是要咨询国税局,拿不回来发票
找不回来了,反正也不用交税,就是挂着的应收账款那里到时可以做坏账处理不?
您好,不建议您这样不管。建议还是咨询国税局
拿不回发票,怎么红冲,好头疼,那个成本当月她又是暂估的
您好,暂估成本是没错的
那我红冲去年9月当月的收入跟暂估成本就可以了是吗?借:应收账款-负数贷:主营业务收入-负数 应交税费-销项税-负数 借:主营业务成本-负数 贷:库存现金-负数?但那暂估成本10月时红冲了,拿到发票重新又入了,我怕我做错了对不上
您好。没有冲红发票之前,暂时不做负数分录