您好,营业成本—劳务费
建筑行业拆除项目,收到劳务公司开具的劳务普通发票,分录怎么做?是价税全额作为成本吗?
建筑公司,收到一个项目钻桩劳务公司开来的劳务票,是入项目成本的人工费吗?请问怎么做账做分录?
你好老师,我们公司挂靠有资质建筑公司,接到建筑项目,后来找到劳务公司,开的劳务发票,开的劳务发票上面都备注了项目名称,施工地点,后续做账 A得项目劳务发票能做到B项目成本上嘛?
请问,公司是劳务公司,做账收入成本需要分项目来做吗
我们是建筑公司一般纳税人,有个异地项目,劳务费是分包的,现在收到劳务公司开的劳务费发票,怎么写分录呢
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
借:营业成本—劳务费 贷:银行存款/应付账款
对方开的专票我是不是还要计提进项税?
您好,一般纳税人是需要的。谢谢
嗯嗯,好的。公司买的办公用的电脑入管理费用-办公用品 吗?
您好。分什么部门,假如是生产车间,就入制造费用
建筑公司,管理部门用的
老师,监理公司分公司在广东,总公司在海南,监理工程在广东,签合同是跟总公司签的,总公司开了发票收到工程款后扣了税费后把工程款转回我分公司公账里,做为分公司的日常工作开支的,这个要怎么做账做分录呢?
您好。那就入管理费用,谢谢
借:银行存款 贷:其他应付款—总公司
那不是一直挂在其他应付款了吗?分公司不可能有钱再转回给总公司的了
那总公司也一致挂账是 其他应收款呀
做合并报表的时候,两个就会抵消
哦哦,这样。那老师,监理工程是跟总公司签订的总公司开票了也收到款了,分公司在去年9月也开票了挂着应收账款,也做了纳税申报,分公司是做错了吧?现在已经跨年了,还能做红冲吗?怎么做呢?
您好,弄错了,可以冲红,
需要把发票拿回来,冲红。谢谢!
发票去年9月的了,拿不回发票,跨年了还能冲红吗?因为是前会计做的,我不想去冲红是不是可以不理它,以后挂着应收账款那里当收不回来,坏账处理?
拿不回发票很麻烦的
我建议还是要咨询国税局,拿不回来发票
找不回来了,反正也不用交税,就是挂着的应收账款那里到时可以做坏账处理不?
您好,不建议您这样不管。建议还是咨询国税局
拿不回发票,怎么红冲,好头疼,那个成本当月她又是暂估的
您好,暂估成本是没错的
那我红冲去年9月当月的收入跟暂估成本就可以了是吗?借:应收账款-负数贷:主营业务收入-负数 应交税费-销项税-负数 借:主营业务成本-负数 贷:库存现金-负数?但那暂估成本10月时红冲了,拿到发票重新又入了,我怕我做错了对不上
您好。没有冲红发票之前,暂时不做负数分录