是不是和你开发票对不起来
老师帮我指导月末结转增值税的凭证吗?我听实操课老师有的说第一个凭证(第一个图)不需要每月结转,只需要结转第二个(第二张图)就行了。年底在统一结转第一个凭证。是这样吗?里面有什呢钩稽关心?
老师,第一张图是对方给我们开的增值税专用发票,第二张图是我的收货单,我应该怎样做凭证,麻烦老师指导下
老师,我用的是舟潽软件,我们的客户用的是专门一个供应链,现在要把他做成对账单,,做成第二张图片的样式,不知怎么做
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?
9月30日对公有几笔大额支出,没拿到发票先不做账,这个月拿到发票做账时,填写报销单的日期哪天的最合理
老师,结转成本,库存可能是负数吗?
老师,借法人的钱和借法人朋友的钱,需要缴税吗?
老师你好 工资申报这是啥情况
老师您好,请问下企业所得税应付职工薪酬包含福利费吗?与个人所得税系统的工资有什么区别?
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
老师,能对得上,是我不会做凭证。借库存商品:81916.2 应交税费-进项:3736.01 商品进项差价:36669.01 贷:应付账款:45247.19 这几个数字我应该怎样组合 这样做的话借贷不相等
按折扣之后的做账就可以
老师,能否帮忙带上具体数字帮我写下分录呢,辛苦老师了
码洋的那个 借库存商品贷应付帐款81916.2-36669.01
老师意思是不是借库存商品:81916.2-3736.01?码洋减去进项税?
是 安不含税的价格
库存商品就是不含税的码洋?
是的 开专票一般纳税人不含税的