您好,白条不能走外账的。什么时候开了发票,在开票当月做账。收到发票跟汇算清缴没有关系。汇算清缴的是上年的,收到发票要在当月做账。谢谢你的耐心等待。
老师,今年没有到的发票已经做了账务处理,但是如果汇算清缴发票还没有来的话,要做纳税调增,那么以后发票来了的话,该怎么做账务处理呢
白条挂往来,没有发票,外账怎么做账,如果后期发票收回来了怎么办,或者后期跨年了但是在汇算清缴之前收到发票了,该怎么处理,或者是在汇算清缴日之后收到发票的,怎么处理
白条挂往来,没有发票,外账怎么做账,如果后期发票收回来了怎么办,或者后期跨年了但是在汇算清缴之前收到发票了,该怎么处理,或者是在汇算清缴日之后收到发票的,怎么处理
老师,关于白条入账:1.汇算清缴前取得了发票,2.汇算清缴后取得发票,3.汇算清缴后还是没有取得发票,应该怎么处理?
老师,去年的发票现在没收到,汇算清缴调增了;后期发票收到了该怎么处理
公司在外面买了一批车,收到了过户开的二手车销售发票,同时也收到卖家给开的固定资产转让发票,这个怎么入账发票
个人劳务费发票开票流程,以及交多少税
老师,关税特殊形式进口那个 修理就是料件费和修理费 而加工就是加工费,料件费,运费,保险费,以及相关费用 可不可以这理解,修理是以达到80%到100% 而加工是50%到70% 对于结果来说一个是有极限,一个还有待增加 因为我总觉得修理也得有运费了?
老师,我们经营范围是技术开发和产品销售,比如我们进来的电容,但是我们卖出去的是仪表,这样可以吗,
郭老师请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
老师 我们融资租赁一台设备 金额是535万 然后首付了107万 还应付本金428万 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次没有 第二次二期利息对方开了专票含税15100.72 (13363.47+1737.25税),这个怎么做分录 ,我得软件上没有未确认融资费用这个科目
老师我支了2000的差旅费,剩余800我要退回,但是其中有几百我要充现金,我要怎么做账
保守型筹资策略淡季有短期金融资产,为什么呢?
老板喜欢公户里的钱转到他私人账户里,比如公户里面有100万,这个老板呢,他偏偏要把那100万转10万走,我又不能不做账,那我做账的时候做什么账吖其他应收款。因为这个钱我要收回来的《请问这10万的钱怎么收回来?》