你好 出发费 具体是什么业务 这样才好判断科目

报销发票的当月和次月发放报销款分录应该怎么做,是不是下面这样做? 报销时 借管理费用 贷其他应付款 发放当月 借其他应付款 贷银行存款 如果这个员工名下本来有其他应收款科目呢?
老师,工程做账看一下我的逻辑对不对,开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000 ;收到成本发票时借:工程施工800,贷:应付账款800;,结转成本时借:工程结算800,贷:工程施工800;收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000;结转本年利润借工程结算200,贷本年利润200
公司员工出发费不报销,核算成本怎么核算,借款时做借其他应收款贷银行存款,报销时做借工程施工,贷其他应收款。老不报销施工成本都没法核算,怎么弄
请问设计公司,员工预支的设计款,过来报销,我们做帐是做 预支时 借其他应收款 贷银行存款 报销时 借主营业务成本 贷其他应收款 可以这样做的吗?
老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
食宿费和业务费
食宿费和业务费
食宿费和业务费
你好 这个是工人发生的 你可以计入工程施工里面去的 。 可以这样来挂的