同学,你好,你的意思,你买的电脑做库存,并抵扣了进项,现在要卖出去吗,这个是可以的

请问老师,公司购进库存商品,对方给我们开的是电子发票,也可以使用吧?(我们是小规模纳税人,不涉及进项抵扣)
老师,我们买的平板电脑进账发票回来抵扣增值税,库存商品一直在公司库存里,我们可以开给个人吗
老师我公司在建期间卖产品从另一个公司买,我们付另一个公司产品钱,因为增值税发票我们公司开具我做的分录是借:库存商品 10000 贷:库存现金 10000这样做可以吗?
老师,我们公司属于进销存的,现金采购的库存商品,没有从公账支支付购买过,这种库存商品。怎么出库把现金采购这部分余额给消掉呢。因为公账销售的库存商品和及抵扣的进项发票可以一进一出,现金这部分库存怎么做账消呢
老师,我们是一般纳税人,有时候买的配件对方给我们开的是增值税普通发票,那我可以按照普通发票录入为库存商品吗?我们进来普通发票,到时候我们给客户开出去是增值税专用发票
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
实际库存没只是挂账上的,现在想把库存消除
同学,你好,这个应该属于盘亏,对吗,借待处理财务损溢 贷库存 借管理费用或营业外支出 贷待处理财产损溢
不是,就是去买的发票回来,实际没有真实的交易发生的
同学,你好,直接做管理费用也可以的,抵扣了 进项,也没有其他的不方便。
金额比较大,几百万就是买的发票,虚假的不真实
同学,你好,那你必须的做销售处理了。
老师有没好的方法呢,可以做无票收入开出去吗
同学,你好,这个也可以做无票收入进行申报。
金额5百万应该风险还是大吧
同学,你好,肯定有风险的。但不要一下消化了