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老师,建筑公司当月收到甲方工程款,下月再进行开票,当月这笔款项怎么处理,

2021-01-28 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-28 15:36

你好同学,借:银行存款 贷:合同负债

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快账用户6938 追问 2021-01-28 15:37

怎么是合同负债?

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快账用户6938 追问 2021-01-28 15:38

做成预收账款可以吗?

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齐红老师 解答 2021-01-28 15:39

你好同学建筑现在用的科目是合同负债,就是预收账款一个性质,

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快账用户6938 追问 2021-01-28 15:45

好的,谢谢老师

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快账用户6938 追问 2021-01-28 15:45

不开票会不会被税务稽查呢?

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齐红老师 解答 2021-01-28 15:47

一般不会的同学这块你们有账不好查

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快账用户6938 追问 2021-01-28 15:48

那之后开票后的分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-28 16:25

开发票再转收入就可以了,借:合同负债 银行存款 贷:主营业务收入  应交税费

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你好同学,借:银行存款 贷:合同负债
2021-01-28
你好。收到材料时,借原材料,贷银行 ,应付等 
2022-05-19
借银行存款  贷主营业务收入 应交税费
2021-10-08
借银行还款、贷、主营业务收入或者其他业务收入、预收账款、应交税费、应交增值税销项。
2024-03-21
当月借发出商品贷银行存款, 下一个月借银行存款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷发出商品。
2021-06-03
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