你好,营业税金及附加是损益类科目,用来计提相关附加税,房产税,车船税等税款

老师,主营业务税金及附加 主营税金及附加,税金及附加是一个科目吗?税金及附加是一级科目?有下属科目吗
营业税金及附加,是个什么科目?什么作用?
老师,营业税金及附加的二级科目有什么
营业税金及附加是什么意思?这个科目是啥意思
老师,计提附加税,应该借:什么科目?营业税金及附加么
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
1、每月不计提税种,实际缴纳税款时做分录: 借:营业税金及附加 贷:银行存款 可以吗? 2、每月自动结转分录,税金及附加和自动结转了,有什么影响吗?
你好 1,不可以 2,税金及附加是自动结转到本年利润的
老师,我因为能力不够,8月-12月一直就是上面1里面做的,现在咋办?交给税务局的钱肯定没少
你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的计提,缴纳税款的分录
1、现在算跨年了吧? 2、老师,完整的写一下分录
你好 1,是的 2,需要把错误的分录红冲 借:银行存款,贷:以前年度损益调整—税金及附加 然后做正确的计提,缴纳税款的分录 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:应交税费——附加税 借:应交税费——附加税,贷:银行存款
老师,不管什么企业,什么状态,都不可以吗?我上面的做法?
你好,如果是内账,你可以处理(不计提)
老师,如果我早点发现,坐在12月的账里,怎么写分录?
你好,是内账,还是外账的处理?
老师,你就跟我说外账,规范的做法吧,我学不了那么多做法
你好 外账,当年发现调整分录是 需要把错误的分录红冲 借:银行存款,贷:税金及附加 然后做正确的计提,缴纳税款的分录 借:税金及附加,贷:应交税费——附加税 借:应交税费——附加税,贷:银行存款
1、好的,新的一年我该怎么做?每月计提就够了? 2、计提的、实际缴纳的分录是什么?
你好 1,正常计提,缴纳就是了 2,计提,借:税金及附加,贷:应交税费——附加税 缴纳,借:应交税费——附加税,贷:银行存款
计提的依据办?印花税,我也不知道有多少合同啊?工会经费也不知道工资发多少啊?
你好 印花税需要知道相关合同金额才可以计算的 工会经费需要有工资表的数据才可以申报的
但是每月计提的时候不知道啊。怎么办?补计提可以吗?
你好 你单位是什么情况连合同金额,工资表的金额都不知道呢?