您好!您可以在27号做一笔记账凭证的。

老师好。我们公账转给老板的私账,银行回单备注都是借款,一共有一百多万,请问老板还钱的时候可以以现金发工资的形式还款吗?我们一直都是现金发工资的,记得有规定12月31日号前要还清,
老师,您好,我想问一下,11.10号在工商新注册的公司,11月24号在税务注册登记的,那给员工发11月份工资可以发整月的吗(个税系统申报时),还是说公司注册不满月,员工工资也不能满月发放呢?
老师您好!请问一下,我这个月发员工工资为十万,21号发5万,25号发3万,27好发2万,我可以在27号做一张单子记账记录吗?
老师你好,第一个问题:我们公司10.21号开的公户进账90万/那我十月份开发票了红冲了,十月份的个税报零可以吗?这个操作可以是吧? 第二个问题:我11月份做人员工资,做30以下就可以,是不,不超5000就行
老师,您好,12月账期,已计提12月的工资,但全年一次性奖金我忘记计提了,是在1月15号发放的,可以在2024年1月计提并发放,做2笔分录吗
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
好的,谢谢!
不客气,祝你工作顺利哈