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老师你好,第一个问题:我们公司10.21号开的公户进账90万/那我十月份开发票了红冲了,十月份的个税报零可以吗?这个操作可以是吧? ​第二个问题:我11月份做人员工资,做30以下就可以,是不,不超5000就行

2023-12-02 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-02 12:23

你好,个税领不领申报,你得看下你发没发工资 九月份发放的工资在十月份申报个税。

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齐红老师 解答 2023-12-02 12:24

然后第二个问题,你公户发放的和你申报的得是一样

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你好,个税领不领申报,你得看下你发没发工资 九月份发放的工资在十月份申报个税。
2023-12-02
你可以申报了之后,先不交税。12月份有了进项的时候,你再认证留底了。在2月份申报,在留底抵欠 但是你这个附加税需要交,是按照扣除增值税之前的来交。而且这个有滞纳金的。
2024-12-24
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
红冲了也没用的,必须是当月红冲
2025-04-11
12月开具的红字发票不可以处理在11月,申报数据12月开的就在12月处理的,理解是这样的
2023-12-07
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