同学,你好 内账不平你要问原因的,因为内账反应的是比较真实的内容
我们老会计做内帐,他的银行存款跟库存现金都不平,她那个账上竟然比银行存款多出10万多了,你说他那怎么做的呢?我们又没有什么应收票据了,又没有什么承兑了啥的,现在怎么处理比较好呢
老师好,我想问下,我做药店的帐,以前都没有做银行帐,老板想从1月份开始做银行帐,怎么做,老板打的银行回单只有付出去的,没有进钱的单,那银行存款这个科目下就没有存款呀,怎么做分录,而且库存现金负了10多万,怎么才能把现金做平 1月10号左右清零过一次银行帐户,是从10号后开始做银行帐吗,那到月底银行对账单上会不会有10号以前的记录,
老师,我想咨询一个工作上的问题,之前都没有编制库存现金日记账,现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账,怎么搞,例如职工借款给公司,打到公户付货款,在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员,因为那个职员是出纳,平常提现的款也过他的卡,现在是,银行存款那里记着应付,然后他转的款,又是库存现金转入银行存款,这样,银行日记账是平的,但库存现金始终是贷方有余额,是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员,然后再重现金日记账转入银行?那这样的话会不会重复记录,其他应付款了?有点蒙
老师,有笔16年的帐,对方多开了发票15万,我们做了现金付清了,16年账平了。现在要把笔分录冲出来,重新做,做成应付账款,那账上是不是现金多出来,那这个多的15万现金是个什么说法呢,这笔钱要怎么弄,存银行吗
之前为了跟银行流水来平帐,我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款,然后呢,现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱,那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000,那不就是银行存款借方负数吗,然后我再把这5000块钱给做进去,那实际上,其实我的银行存款这样子是没有动的,是不是?但是我的账面上现在就差这5000块钱,怎么回事
老师我去电子税务局里打印发票,发票显示已红冲全额,是不是就是作废了,还有的打印出来是标记红字发票,是不是也不做账
老师资料二为啥不调整应交税费,冲减摊销税法认的事项,不应该调整应交税费?
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
B选项怎么理解?为什么财务杠杆越大?权益资本成本也越大?债和股不是此消彼长的么?
老师,新办的一般纳税人如何注册自然人个税扣缴端
房地产开发企业,收到客户首付款,先开具不征税发票,预缴3个点增值税,后期收到全款时再开具9税率发票,再缴纳增值税同时抵扣预缴税款对吗
老师,快账软件怎么改日期 我现在做账填6月了,想从1月分开始跟着课程来,还是6月份开始,那7月是不是要计提企业所得税,和课程就不能同步了
个税减免的6万,是可以用在正常薪金和劳务报酬发票上的收入对吗?那个体户的收入可以用这个吗?然后个体户月收入多少涉及交个体经营所得税。
期初的摊余成本=期初长期应付款余额-未确认融资费用期初余额,期末摊余成本=期初摊余成本+当期利息费用−当期支付现金,请问为什么期初摊余成本不加上利息,但是期末摊余成本要加上利息
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
出纳记的账比较对的,一笔都没落下。但会计账面上就多出了10万多了
同学,你好 那就是会计的账有问题,需要查找原因,可以核对每个月的银行余额,看问题出在哪里
我们一八年的企业所得税,然后我交的企业所得税给我们退回来的,然后他那个退回来的时候,他交的时候是应交税金,但是退回来的时候他就是走的:弥补以前年度亏损。 他退回来的时候是借 银行存款 贷 弥补以前年度--应交税金嘛是吧,然后他是 借银行存款 贷弥补以前年度亏损 内账那个又不对了。 退的企业所得税,做到营业外收入里了 这个怎么改
同学,你好 那这笔退的税金,内账怎么做的?
弥补以前年度亏损
同学,你好 借:银行存款 贷:弥补以前亏损 这样做可以的
我看错了,他实际上做成了营业外收入了
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入 也是可以的
但是现在账不平,具体怎么查
同学,你好 你是银行账不平,你要一笔一笔对银行账
他的银行存款跟库存现金都不平,她那个账上竟然比银行存款多出10万多了,这个具体是什么意思啊用通俗语言解释一下
同学,你好 意思就是她的账做的不对,中间有做错或者漏做