同学您好,关税就是进口商品的价格*关税税率, 增值税的是(进口商品的价格加关税)*增值税税率
海关进口货物后,计算每一个货物的价值,应该是用增值税完税价格加上税款金额吗?我发现关税的完税价格和增值税的完税价格不一样
计算进口货物的增值税,计税基础是关税完税价格,还是关税完税价格加上关税
购买冰淇淋制作料,海关进口关税完税价格534600,关税64152;海关进口增值税完税价格598752,进口增值税77837.76,银行存款支付关税64152,进口增值税77837.76,分录怎么写?
海关进口增值税中的完税价格是怎么计算的呢?还有这个海关进口关税的完税价格又是怎么计算的呢?
就是海关进口的完税价格
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
我问的是海关进口增值税中的完税价格,是完税价格,是不是说关税和增值税
进口增值税的完税价格就是关税完税价加关税
那么这个有海关进口关税的完税价格呢?
是的,是关税和增值税的
我是问你,这个海关的进口关税的完税价格是怎么计算的
就是进口的时候的价格,这一般是海关根据您报关的外币金额*汇率的人民币金额定的
那么请问一下我们支付的是人民币的价格呢?
那就是按人民币的金额来计算的
那么老师请问一下这个分录海关缴款书和报关单可以做账了吗?
借 库存商品或原材料502740加37818.60应交税费-应交增值税(进项税额)贷 应付账款502740 银行存款(关税加增值税的金额),是可以用来做帐的
老师是这样子的,我们公司D是做外贸的,进口一批货物销售给国内c公司,进口的货物是我们公司外国总公司A,国外的总公司A直接找了一家国内的货代B公司报关,这批货就直接卖给了c公司,货物也没经过我们公司D这边经手入库,货代B公司就把货拉到c公司卖了。我们公司A也收到c公司的货款62万元了,现在有报关单和海关缴款书,请问一下这个分录还怎么做呢?我们要入库的吗?但是这进口货物款我们还没支付给国外总公司A。不知道这分录要怎么做才对。您可以帮忙写分录和数字出来吗?谢谢啦
分录还是刚才我那样的做法的
但是你的库存商品是502740元不是应该是海关进口增值税的缴款书上完税价格542066.62元吗
就按报关单的金额加上关税的金额
那么不是应该按照海关缴款书上的完税价格计入成本价吗?那么老师你看我做的这个分录对吗?
应该来说您还有发票的,就是是形式发票,您应该按发票的金额
没有形式发票啊?到底我这个分录对不对啊?
分录是没有什么问题的,就是银行存款后面不需要关税等的二级科目