不会的呀,预售账款之前收的时候就没有涉及到相关的税,退的话也不会涉及到啊。

#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
云票通是什么系统,对方说让我在这个系统采集机动车发票
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
老师,云票通是什么意思?
但是您看我听咱们会计学堂的课说,这个账务处理实务和经济法上处理不一样,1.取得预收账款时 贷方就应该增加应交税费呀
那个是指你收到预收账款要收税的情况下,如果说不涉税,就不关应交税费的事
老师,那如果这个题就是预收时涉税了,我退回时,应该怎样处理多收的销项税?可以在借方写进项税去抵减吗? 主要我觉得进项税是购进货物或服务发生的,但是这个属于销售的退回,不能借方应交税费,增值税销项税吧! 这个点比较迷惑 麻烦您了,木木老师!
如果说你当时涉及的相关的应交税费,那么你退的时候,你就同时要考虑这个应交税费的问题。
比如收到226,退50% 借,预收账款100 应交税费13 贷,银行存款113
借方直接是销项处理即可
好的,明白了,谢谢木木老师,给您添麻烦了!
不客气,祝你工作愉快,帮我好评一下。