你好到时会有问题的。 进项和销项税的数据最终数量要一致的 。不然到时会导致库存有差异 金额的
老师好!我们是小规模纳税人,销售建筑用砂石,给到甲方开的是3%的专票,单位是吨,一共来了10000吨。因为这些砂石是向个人购买的。个人再代开发票时是否需要保持砂石数量和我公司来给甲方的数量一致?谢谢!
老师,贸易公司采购的钢材为啥合同上的数量和给我们开过来的发票数量不一致呢,,会有0.几吨的初入
老师,我们是贸易公司,出口退税发票工厂刚刚给我们开出来了,但是我报错数量了,对方不肯重新开说,说把其中一张发票数量改了,但是这样单价和前面开的不一样现在吧其中一张数量改了,但是金额和数量,对上的,会影响退税吗
你好,请问:采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多,怎么入账呢?比如我们采购一车原材料,就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅,净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们,我们也不用付钱的。
我们是废油综合利用企业,采购的原材料废矿物油桶装的入库单数量和联单数量不一样,发票有时候是以联单上的供应商移出数量开具发票,有时候是以我们接受量开发票,我做账的时候以哪个为准呢,我做账是以发票上的数量做的对吗? 月末又怎么处理呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
我们还没对外开,,就是收到的合同上的数量和他们给开过来的发票数量不一致,问题大吗,是不是正常
你好 是的。 要与合同的数量和单价一致的 。 不一致改合同 或者是重新开票
比如过泵的不一样导致的可以吗
你好 这个可以 。但是你到时要按实际的来入库 。发票少开的 做汇算调整处理。 或者按发票来 多的做调整库存处理。
他合同写的以实际发货吨位为准,,那我对外开票是和进项发票一致就可以吧,合同不管了
你好 那你进项税发票也得与你购进的合同一致哦。 必须要保持三流一致的。 不然 发票到时怕有虚开风险
就是购进的合同得与进项发票一致对吧
嗯必须要记得保持一致
可现在问题是刚收到的合同和发票数量不一致,,,对方在合同写的以实际发货吨位为准
你好 那你实物是 与发票一致还是与合同一致 ?
实物不是我负责,,在厂子里面
你好 那你先确定下实物是多少。如果实物与发票一致的话就可以 。反正你合同没有写数量的 写的以实物为准