你好 是的 20年一月份到12月底 开免税的发票可以免

老师好,请问下我们酒店现在装修,要5个月以后才能完工营业,这期间的装修费计入长期待摊费用吗?什么时候开始摊销?是次月还是5个月以后酒店开始营业了再开始摊销?
小规模纳税人,生活服务行业,疫情期间即使超过30万收入也是免增值税的。但是也有不开票收入,并且以后也不会补开税票,报税时提示增值税普票比对不通过,这不开票的收入该怎么填
#提问#疫情期间酒店行业收入是不是免增值税?从什么时候开始,什么时候结束?如果开票了还能免吗?
老师,比如我开票开的免税项目,10000元,那我的票面收入就是10000,税率免税,税额0,价税合计10000,那我在做分录的时候,是 借:银行存款11300 贷:主营业务收入 10000 贷:增值税 1300 借:应交增值税-减免税额 贷:营业外收入 老师,是这样的分录对吗,这样的话我在申报增值税表的时候免税销售额会写10000,可是我开票的时候免得是13000,这样理解是不是有什么问题,俩数不一致
老师好,请问餐饮酒楼(不是酒店)目前增值税还是免征的吗,免征截止什么时候结束。另外,餐饮业企业所得税的税率是多少?
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗