咨询
Q

老师,比如我开票开的免税项目,10000元,那我的票面收入就是10000,税率免税,税额0,价税合计10000,那我在做分录的时候,是 借:银行存款11300 贷:主营业务收入 10000 贷:增值税 1300 借:应交增值税-减免税额 贷:营业外收入 老师,是这样的分录对吗,这样的话我在申报增值税表的时候免税销售额会写10000,可是我开票的时候免得是13000,这样理解是不是有什么问题,俩数不一致

2021-02-03 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 12:31

免税的,直接就是按10000确认收入

头像
快账用户2182 追问 2021-02-03 12:32

那就是我的分录是没问题的是吧,报免税收入也是10000对吧

头像
齐红老师 解答 2021-02-03 12:34

分录是 借:银行存款10000 贷:主营业务收入 10000

头像
快账用户2182 追问 2021-02-03 12:41

那不用做减免税的分录吗?回头怎么查询减免了多少呢?

头像
齐红老师 解答 2021-02-03 13:09

你这是免税收入,不用做减免处理的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
免税的,直接就是按10000确认收入
2021-02-03
你好,第一个是正确的。
2022-10-20
你好,学员,会计分录是借:应收账款:10000贷:主营业务收入10000 4月份开发票选择免税的
2022-03-24
对的,对的,应交税费没有金额,因为是免税的,不涉及税费。
2023-02-15
同学你好 0元的直接不用做了
2022-11-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×