同学您好 你没有抓住关键词哦,题目说了该产品是用于继续加工应税消费品那么之前所交的消费税是可以抵扣的哦。
老师,我想问一下是不是只有题目中说明售价是价税合计才要先/1+13%,如果他直接给出售价,没说是否是价税合计,那么就直接用给出的售价*13%就是增值税的销项税吗? 还是说一般纳税人都是售价和售价*13%的增值税,而小规模纳税人的售价则是价税合计?
老师,我想问一下是不是只有题目中说明售价是价税合计才要先/1+13%,如果他直接给出售价,没说是否是价税合计,那么就直接用给出的售价*13%就是增值税的销项税吗? 还是说一般纳税人都是售价和售价*13%的增值税,而小规模纳税人的售价则是价税合计?
老师你好,我想问的是这样一道题目:增值税一般纳税人购入农产品,收购发票上注明买价为十万元,规定的增值税进项税额扣除率为13%,另支付入库前挑选整理费500元,则入账价值为多少? 这道题我困惑的是购买方是一般纳税人,为什么算入账价值的时候要扣除应交增值税(进项税额)呢?
暖暖老师 我有个遗留问题,为什么你说消费税税率是15%? 业务1缴纳消费税的计算是30*15%=4.5 销项税4.8 业务2销项税10*13%=1.3 消费税是10*15%=1.5 业务3可以抵扣进项是3.2 业务4销项税是5*13%=0.65 消费税是5*15%=0.75 业务5销项税是2*13%=0.26 消费税2*15%=0.3 本月应交增值税的计算过程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老师 这题我有知识盲区 我不知道为什么又乘13%又乘15% 增值税税率是13% 消费税税率是15%
老师你好,我想知道下面的题目中,增值税进项税为什么不是,(40+16)*13%而是40*13%,消费税不是价内税吗,
老师,计算这个题时为什么领用的1500千克不算呢?
个人出租房屋每个月10万以内是1免税的哇
老师,员工去外地出差,报销吃饭的费用,行哈怎么做分录
公司租赁个人的房屋,可以去找税务代开房租发票不
请问,我公司是小规模纳税人,租的是村集体的地,地租口头约定是一年2万,目前不用付租金,今后付租金也不给开发票,我现在要怎么确认地租支出,每月怎么计提?实际支付付租金时如果金额大于或小于2万应该怎么做账?
老师好,公司销售卫浴洁具之类的,有政府补助,比如销售卫浴1万,开票一万,法人个人卡收到8500,完了收到政府补助1500,这个该怎么做分录呢?
老师好,商贸公司销售卫浴洁具之类的,开票的时候做应收账款,实际款都转到了法人个人账户,开票的时候挂帐,完了法人一次性转进来一笔钱下应收账款可以吗?
几个工序的在产品怎么换算成最终的在产品数?
24年中级押题班怎么找???
老师我们底价1400+税点九个点,是多少钱
应交税费是可以抵扣,可是计算增值税不是把消费税加在一起再乘以税率吗,比如销售货物,增值税=(成本+利润+消费税)*13%,我是想知道增值税为什么不把消费税加进去再×税率
如果消费包含在加工费当中,就是 借 委托加工物质24 应交增值税进项税5.2 应交消费税16万。消费税不在加工费当中,应交增值税不是(40+16)×13%=7.28万吗
你好,你说的那个公式是组成计税价,不能混淆了。