一般纳税人都是售价和售价*13%的增值税,而小规模纳税人的售价则是价税合计
老师,我想问一下是不是只有题目中说明售价是价税合计才要先/1+13%,如果他直接给出售价,没说是否是价税合计,那么就直接用给出的售价*13%就是增值税的销项税吗? 还是说一般纳税人都是售价和售价*13%的增值税,而小规模纳税人的售价则是价税合计?
老师,我想问一下是不是只有题目中说明售价是价税合计才要先/1+13%,如果他直接给出售价,没说是否是价税合计,那么就直接用给出的售价*13%就是增值税的销项税吗? 还是说一般纳税人都是售价和售价*13%的增值税,而小规模纳税人的售价则是价税合计?
老师,你好这道题的第三问答案说应以平均销售价格和相应的增值税销项税之和计入应付职工薪酬—职工福利,但是计算平均价格就是直接用专用发票的不含税价格算出平均价格那答案说的增值税销项体现在哪呀?
老师好! 1.小规模纳税人本季度价税合计开具普票400200元,请问下老师!增值税申报表怎么填写?填写的金额是价税合计的吗?2.如果开具的是专票价税合计400200元,也是没有达起征点的啊!这个是不是就不用填到未达起征点项了?直接填到个 “增值税专用发票不含税销售额”第2行内对吗?
老师,我想问一个问题,是这样子的,就是所有的企业,给别人开发票,是怎么开的,是跟别人谈好,价格是多少?然后增值税是多少,然后价格外的增值税,这两部分加起来,是要收客户的钱,是吗?是这么跟客户说吗?还是说,直接价税合计是多少金额,直接就报价格给客户呢?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
老师,开不出来发票怎么办
贸易公司运费计入经营成本吧!
我刚咨询了代办财务方面的事情,财务提出了一个问题:在新的公司法下,以无形资产出资的股东在后期的股权变更和盈利方面会面临高达20%以上的税,公司良好情况下,这是一笔没有必要巨额支出。即使公司注销或减资,无形资产方都缴税。 这是什么意思?无形资产出资,后期股东变更或者盈利,这不是本来就20%的个税吗?如果是合理的平价变更,也不涉及20%个税吧
老师,印花税是销售合同和采购合同总金额,对吗?那我采购产品,送给客户的样品合同,也要算进去吗?还是样品采购合同不算?毕竟我没有收客户的样品费
其他应付款额度大了,实际老板从公账上面提现了,同时,也有一些发票进来,库存现金支付的,可不可以直接把这个金额充那个库存现金啊?