你好,是需确认收入的时候,才能结转成本。

老师请教一个问题,工程已经完工,只按销售款百分之80%开票,那我确认成本如何确认,剩下20%的款2年后再开票再给,是完工就结转成本,还是按开票收入时间来结转成本?
老师您好,我们是建筑行业,收入成本没有按完工百分比确认,结转成本也就没有做成本结转表,这个能行么?
老师,请教个问题:按完工百分比或者进度来确认收入。 1.年底了,没有收入,是不是就不结转成本呢? 2.收入和成本必须同时结转么?
假如公司今年刚开始做工程,签的都是2年工期的合同,都没要竣工,那我今年一年的工程施工不是都不能结转进成本,例如开票收入有1000万,不是交250万企业所得税?成本结转的时候是和收入做一起么,就是确认收入的时候就确认成本么,成本是确认从开工到本次开票期间的成本,还是按照收入占总造价百分比呢
老师,还有两个问题1,确认时收入怎么做分录?2、结转成本时是不是按销项收入的80%左右结转成本还是全部结转?
公司租用员工的车,本月未打租金,下个月打,本月是否为员工申报租车个税呀
老师,我们公司要求我们财务人员弄电子发票台账,请问这个电子发票台账我要设置哪些项?可以直接按照从电子税务局里面导出来的进项发票电子版的那些信息来弄吗?
意思就是先做预收,先不确认收入,本月无收入也不影响哈
老师,帮看下这个利润表,资产负债表勾稽关系对不对
进项发票的认证再什么时候
老师,业务招待费汇算清缴是不能全额扣除的吗?
老师12月分可以预提一笔年终奖吧?在次年一月份发放 如果预提多了 实际没发那么多可以冲回吧?多少是合理范围呢?
公司给个人借款(除法人以外的)或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
老师,本月已收货款,已发货,下个月才能开票,该怎么做账呀
老师,子没有财务,总公司的财务做了他们的账,同时总公司也帮他们管理,但这块的费用并没有做给他们,请问如果我想子公司付这笔管理费的话我应该放什么科目呢?
谢谢老师!
不客气的,工作顺利
老师,再问下:4个项目同时进行,其中3个都是盈利,第4个是完全垫资。 年底,利润表上是盈利,可实际是亏损呀! 这不相等于提前交税了么
是不是我钻牛角尖啦
你说的是配比原则,对么?
没看明白,什么意思
3个项目合起来是盈利的,第4个项目是完全垫资,那按照完工百分比,结转成本收入,利润表是盈利的,实际上是亏损状态
第四个项目以后会有收入吗?
会有收入,就是晚几个月
跨年啦,成本也不用结转么?
只要是满足收入很成本的确认条件,该交税就要交税
嗯,好的! 谢谢老师!
不客气啦,工作愉快