你好,增值税发票上的金额是不含税的,进项税为5300*13%

企业购进原材料8400元,运费600元,增值税率17%,会计分录怎么写? 借:材料采购 9000 应交税费-应交增值税(进项税额)1428 贷:银行存款 10428
请问老师,如果买进原材料一批,增值税专用发票金额为5300元。应交增值税怎么计算?一般规模纳税人
请问老师,如果买进原材料一批,增值税专用发票金额为5300元。应交增值税怎么计算?税率13%。会计分录借方应交增值税-进项税额应该填多少呢?
请问老师,如果买进原材料一批,零售价5300元。应交增值税怎么计算?税率13%。会计分录借方应交增值税-进项税额,应该填多少呢?
M公司为一般纳税人企业,适用的增值税税率为13%,材料采用实际成本进行日常核算。4月30日“应交税费应交增值税”科目借方余额为40000元,该借方余 额均可从下月的销项税额中抵扣。5月份发生如下涉及增值税的经济业务 (4)在建工程领用原材料一批,该批原材料实际成本为450000元,应由该批原材料负担 的增值税额为58500元。(如果现行规定:该工程增值税可一次性抵扣。) (5)月末盘亏原材料一批,该批原材料的实际成本为150000元,增值税额为19500元 (6)用银行存款交纳本月增值税17500元。 (7)月末将本月应交未增值税转入未交增值税明细科目。 要求:编制相关会计分录
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
不用价税分离吗老师?
你好,不用的哦,5300是不含税的,价税分离是指含税价
谢谢老师
不客气,有帮助的话麻烦给个五星评价,谢谢